eu tin minte prin 2007 am patit acelasi lucru, amenda pentru ca am reflectat facturile cu intirziere in rubrica ajustari. De atunci speram ca lumea sa se mai trezeasca, dar vad ca totusi... Aici e voia sefului . Eu tot as fi facut asta. In plus, mai este si persoana responsabila de asta, care la fel, nu vrea sa se lupte.
reiesind din scrisoare, reiese ca trebuie totusi facturile primite cu intirziere sa le indicam in ajustari. Despre faptul ca nu se amendeaza nu este indicat nicaieri. Din cele citite, reiese ca am trebui sa fim amendati?
Acolo scrie ca daca factura primita de DVS intr-o luna nu a fost reflectata in rd.13 din Declaratia TVA pe luna in care ati primit-o, atunci aceasta se va reflecta in Declaratia TVA urmatoare in rd.16 (ca corectare).
Daca ati primit factura cu intirziere (spre exemplu factura emisa in aprilie ati primit-o in iunie), atunci inscrieti pe ea ca a fost primita in iunie (pe ambele exemplare) si o reflectati in Declaratia TVA din iunie in rd.13 (in mod normal).
Если при заполнении строки декларации "к уплате" столбцы вам кажутся слишком узкими - самое время посетить курсы повышения квалификации.
persoana mea reponsabila, citind aceasta scisoare nu a inteles acest lucru. Mie nu-mi ramine decit sa ma conformez situatiei. Oricum va multsamesc tuturor.