La finele lunii aprilie am dat la IFS declaratia cu privire la TVA, dar totodata la 28.04.2010 primesc o factura pe luna martie, pe care din greseala am introdus-o cu luna aprilie, si prin urmare nu a nimerit in declaratia din martie, dar din aprilie.
La 28.05.10 am dat declaratia pe aprilie, si ier cautind prin facturi am gasit factura cu pricina, si mi-am dat seama ca am gresit 2 declaratii, din martie si aprilie.
Ce sa fac acum? sa o schimb pe cea din aprilie? sa introduc aceasta suma la ajustare??????? oricum ei vor vedea ca am incurcat lunele....