НДС при импорте и экспорте

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Импорт ОС одним предприятием в Уставный Капитал другого

Сообщение elephunk » 20 сен 2009, 23:56

Статья 103. Освобождение от уплаты НДС

23) материальные активы, стоимость которых превышает 3000 леев за единицу и срок эксплуатации которых превышает один год, предназначенные для включения в уставный капитал в порядке и сроки, установленные законодательством. Порядок применения данной налоговой льготы устанавливается положением, утвержденным Правительством;


согласно изменениям, вступившим в силу в начале этого года в Постановление Правительства № 102
Льготы (а именно НДС и пошлины), применяются к ОС, предназначенным для включения в УК, импортированные или поставляемые на территории страны:
а) экономическим агентом (в уставный капитал которого они включены) за счет чистого дохода и/или резервного капитала;
b) учредителем за собственный счет и/или за счет денежных средств, вложенных участниками общества или пайщиками


в результате чего возник следующий вопрос, может кто-нибудь сталкивался:

Ситуация, где учредитель - физическое лицо проста, так как в этом случае оплата ОС происходит посредством личного счета учредителя, за счет его личных средств.

Но в случае если учредитель ООО является юридическое лицо, какова в таком случае процедура импорта. Возможно ли увеличение УК за счет денежных средств учредителя, вложенных его участниками, но фактически не являющимися ни чистой прибылью ни резервом. Ведь по сути это инвестиции.
Т.е фактически, юридическое лицо может ли оформить вложение в УК как долгосрочные инвестиции, за счет имеющихся средств и при этом избежать оплаты НДС при импорте основных средств?
Большое спасибо!
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 632
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Re: Импорт ОС одним предприятием в Уставный Капитал другого

Сообщение Evy_l » 07 окт 2009, 21:14

b) учредителем за собственный счет и/или за счет денежных средств, вложенных участниками общества или пайщиками

Скорее всего тут имелось в виду тот факт что обычно те которые пополняли уст. капитал брали кредит на фирму и оплачивали эти осн. средства, а учредитель потом по возможности вернул предприятию деньги. Это мое мнение.
Evy_l
Практик
 
Сообщений: 579
Зарегистрирован: 16 сен 2009, 10:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Импорт ОС одним предприятием в Уставный Капитал другого

Сообщение elephunk » 07 окт 2009, 23:23

Evy_l писал(а):Цитата:
b) учредителем за собственный счет и/или за счет денежных средств, вложенных участниками общества или пайщиками

Скорее всего тут имелось в виду тот факт что обычно те которые пополняли уст. капитал брали кредит на фирму и оплачивали эти осн. средства, а учредитель потом по возможности вернул предприятию деньги. Это мое мнение.

это понятно что учредители увеличивали свой уставный капитал за счет заемных средств, что по сути является абсурдным, но вопрос не в этом...
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 632
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

проводки по зачету НДС при импорте услуг

Сообщение Svetlana » 01 дек 2009, 22:32

Кто имеет свою позицию по данному вопросу- поделитесь, плиз!
есть два варианта:
просто:
1. Дт5342 Кт 242
сложнее:
2. Дт229 Кт5342 - начисляем ОБяз-во по уплате НДС при оплате импортируемой услуги
Дт 5342 Кт242 - оплачиваем НДС
Дт 5342 Кт229 - берем в зачет НДС и делаем запись только в книгу покупок....
На первый взгляд- суть одна и та же, но если задуматься... или я уже переработалась... :-)
Svetlana
Студент
 
Сообщений: 236
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 20:35
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

Re: проводки по зачету НДС при импорте услуг

Сообщение Райэл » 01 дек 2009, 23:07

По моему свперва нужно отразить аванс выплаченный таможне, а уже из него часть уйдет на себестоимость вместе с там. процежурами и пошлинами, а ругай на НДС.
А вы что это все от руки считаете?! :shock:
Пьяный, депрессивный и юный участник Всемирного Конгресса Бухгалтеров! А еще я дебошир, совратитель и буйнопомешанный!
Аватар пользователя
Райэл
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3284
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 12:59
Благодарил (а): 135 раз.
Поблагодарили: 678 раз.

Re: проводки по зачету НДС при импорте услуг

Сообщение Svetlana » 01 дек 2009, 23:12

уточняю- импорт услуг! какая тажожня? ндс БЕРЕМ В ЗАЧЕТ при оплате бюджету, а бюджету платим в момент оплаты услуги нерезиденту...
Svetlana
Студент
 
Сообщений: 236
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 20:35
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

Re: проводки по зачету НДС при импорте услуг

Сообщение Люга » 02 дек 2009, 09:14

Svetlana писал(а):2.
Дт 5342 Кт242 - оплачиваем НДС
Дт 5342 Кт229 - берем в зачет НДС и делаем запись только в книгу покупок....
... :-)

а с чего это дважды Д-Т :?:
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Re: НДС при импорте и экспорте

Сообщение svetuta » 02 дек 2009, 09:54

Svetlana писал(а):уточняю- импорт услуг!


вот что предлагает Недерицэ:
dt 226 ct 539 - начисление НДС к оплате бюджету за импорт.услуг
dt 539 ct 242 - перечисление НДС
dt 5342 ct 226 - зачет НДС
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: НДС при импорте и экспорте

Сообщение Галина » 02 дек 2009, 14:24

226 чтобы всех запутать? Если упростить то у вас так:
Дт 5342 Кт 539
Дт 539 Кт 242,
а еще упростить Дт 534.2 Кт 242.
а где начисление НДС на импорт услуг?
Я делаю так
Дт 713.4-Кт. 534.2
а дальше Дт 534,2 Кт 242 или 539(229), а потом Дт 539(229) Кт 242 по желанию .
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: НДС при импорте и экспорте

Сообщение svetuta » 02 дек 2009, 14:32

Галина писал(а):Дт 5342 Кт 539Дт 539 Кт 242,


а начисление НДС к оплате где?
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: НДС при импорте и экспорте

Сообщение Галина » 02 дек 2009, 15:43

Галина писал(а):Я делаю так
Дт 713.4-Кт. 534.2

Это и есть начисление к оплате.
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: НДС при импорте и экспорте

Сообщение svetuta » 02 дек 2009, 20:21

Галина писал(а):Галина писал(а):Я делаю так Дт 713.4-Кт. 534.2 Это и есть начисление к оплате.


а причем тут расходы?
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: НДС при импорте и экспорте

Сообщение Галина » 02 дек 2009, 20:24

svetuta писал(а):вот что предлагает Недерицэ:
dt 226 ct 539 - начисление НДС к оплате бюджету за импорт.услуг
dt 539 ct 242 - перечисление НДС
dt 5342 ct 226 - зачет НДС

а у Вас вообще начисления нет. только ДТ
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: НДС при импорте и экспорте

Сообщение svetuta » 02 дек 2009, 21:24

Галина

dt 226 ct 539 - начисление НДС к оплате бюджету за импорт.услуг
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: НДС при импорте и экспорте

Сообщение Галина » 02 дек 2009, 22:36

Галина писал(а):226 чтобы всех запутать? Если упростить то у вас так:
Дт 5342 Кт 539
Дт 539 Кт 242,
а еще упростить Дт 534.2 Кт 242.
а где начисление НДС на импорт услуг?
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Пред.След.

Вернуться в Вклад в уставный капитал и НДС

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
Яндекс.Метрика