Возникла тут проблемка:
Предприятие стало плательщиком НДС в августе 2008. С сентября начались платежи за аренду помещения в Кишиневе нерезиденту.
Все бы хорошо НО...
За 2008 год не было сдано ни одной верной декларации!!!
В августе, непонятно с какого переляку покупки были завышены, грубо говоря, на 203 000! НДС взяли в зачет.
сен, окт, ноя, дек бухгалтер исправно начисляла НДС на импорт услуг (какой импорт? помещение же в Кишиневе!) и предприятие исправно переплатило в бюджет 23 000 НДС.
Ладно уж импорт, так его еще и неправильно в декларациях отразили...
Вопрос вот в чем: что с этой красотой делать?
так я еще не добралась до подоходного у источника...
