ideia писал(а):если акт сверки нулевой, а у меня есть остаток на 521... куда его списывать следует?
на подотчетника который посеял квитанцию или на 6 класс ?
Авансовым отчетом, на основании Акта сверки, я бы закрыла.
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
ideia писал(а):если акт сверки нулевой, а у меня есть остаток на 521... куда его списывать следует?
на подотчетника который посеял квитанцию или на 6 класс ?
acc писал(а):А зачем их списывать, чем они Вам мешают???
svetuta писал(а):Катрина писал(а):На конец года сальдо 221,1 у меня пестрит копейками: -0,58 +0,63 +0,17 +1,23 -0,5 -0,27 и т.д.
если мешают, копейки можно пробить через ККМ или списать дт 712 кт 221
по авансам дт 523 кт 612
но смотрите чтоб потом сальдо с контрагентом шло )
Катрина писал(а):может их всех на расходы, какие с плюсом, какие с минусом? Сумма всех копеек выходит отрицательная - по любому 7 класс.... Или нельзя?
huxol писал(а):имею остатки по контрагенту и по 521 и по 221 , но не имею акта компенсации , имею ли я право закрыть один на другой что баланс был "красивым" ?
huxol писал(а):добрый день , Коллеги!
подскажите пжл :
имею остатки по контрагенту и по 521 и по 221 , но не имею акта компенсации , имею ли я право закрыть один на другой что баланс был "красивым" ? опять же повторюсь не имею акта компенсации
svetuta писал(а):подпишите с ним акт сверки который будет служить основанием для взаимозачета..
Soare писал(а):svetuta писал(а):подпишите с ним акт сверки который будет служить основанием для взаимозачета..
так можно?
svetuta писал(а):можете дописать
asotel писал(а):Подскажите чтобы списать дебиторскую задолженность по 221 и 224 счетам по сроку исковой давности нужно прилагать какие-то документы?
Accountant писал(а):asotel писал(а):Подскажите чтобы списать дебиторскую задолженность по 221 и 224 счетам по сроку исковой давности нужно прилагать какие-то документы?
решение руководства
Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
|