Kat-3 » 18 ноя 2015, 11:58
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить Декларацию по НДС в случае получения авансовых платежей. С НДС всё понятно, вот только есть сомнение с суммой без НДС. Когда мы получаем авансы, мы отражаем в декларации сумму без НДС с этих авансов (это помимо НДС)? И когда уже есть выписанная накладная, то сумму без НДС снимаем с Декларации и соответственно сам НДС? Я правильно мыслю? Сумму без НДС по Декларации поверяем счёт 611+счёт 523 - счёт 225 (НДС с авансов). Вот в Книге Продаж не знаю что делать при учёте в программе 1С? Может через "Новая запись" сделать ту же накладную на аванс только с минусом или оставить как есть пусть сами вычитают?
Чем больше я познаю мир, тем больше я понимаю, что ничего не знаю....