Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Люга писал(а):1) Отражение дебиторской задолженности наймодателя за услугу по найму:
как то так)))))
solearis писал(а):проблема рефактурируемых услуг в том , что пока получим все накладные от поставщиков услуг, пока распределим их по арендаторам уже наступает 10-е число следующего месяца , поэтому возникает проблема выписки налоговой накладной связанной с датой выписки и датой поставки ( к примеру дата выписки 10.11.15/дата поставки 30.10.15) возникает вопрос в приложении к декларации НДС за какой месяц декларировать накладную в октябре или ноябре .
не могу сама определиться для того, чтобы дать задание программистам 1С и внести изменения ,так как в моей программе фактуру можно выписать с таким периодом а попадает в регистр продаж за ноябрь и проводки соответственно по 534 счету в ноябре,
скажите пожалуйста ваше мнение, Люга.
Люга писал(а):В Декларации ТВА 12
по строке 1 и 2 указываем только доходы от аренды /без рефактуриремых/
по строкам 12 и 13 покупки за минусом рефактурируемых
приложение 1 –регистрируем ВСЕ полученные н/н , включая рефактурируемы
приложение 2 –все отписанные, включая рефактурирование!!!!
как то так)))))
Люга писал(а):что вы там сторнируете
вы просто не берете в зачет.
вариантов счас нет! Читайте пост выше. Отменено.
Но другого выхода я не вижу.
Вернуться в ОШИБКИ. Как их избежать или исправить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
|
|