Продавец в н.н указал только наш фискальный код без кода НДС. А нн за апрель месяц..., сейчас заметила. Что делать? Это может отразиться на зачете НДС?
Добрый день. Подскажите пожалуйста: Я заполняю "FR-7 - Fişă de recepţie-calculaţie achiziţie struguri "в двух экземплярах.... оригинал и копия....какой из них остаётся фирме а какой надо выдавать физическому лицу??? Очень нужно.....Спасибо заранее!!!
если на самих экземплярах не указано , кому какой : отправителю, получателю. но пентру мине ну аре ничь о диференца какой экземпляр остается. тоже самое с актом закупки товаров...