Maist писал(а):И по ходу возник ещё один вопрос. Контора - неплательщик НДС. Вот в этой НН НДС указан, в форме в программе есть счёт по умолчанию по НДС, но это же не "мы" выписываем НН и это не наш НДС, кот. потом идёт в зачёт, это же приходная НН. Как с этим быть? Он (НДС) будет отражаться у этой конторы в БУ? Это же не "их" НДС...
То что вы там нашли - Ндс По умолчанию - это аналитика куда скинуть НДС по этой накладной и прога сформирует проводки
Дт...Кт521
Дт534,2(аналитика - НДС,т.е. вид налога)Кт5211
(Господи, да что ж это за напасть такая!...
, что, опять в Конфигуратор лезть?! )

