Belka писал(а):Уточните мне пожалуйста , правильно ли я поняла , если преприятие неплательщик НДС в прошлом году (2011) у которого доходы от продаж составили 25000 лей (т.е. на 611 сч), то в этом году согласно главе 7_1 НК ст.54_1-54_4, надо ежеквартально платить 3% от дохода от продаж (т.е.от суммы на 611 счёте), а отчёт ,судя по всему Вен-ка сдавать один раз в год как и раньше ? а перечислять то куда, на счёт п/н с юр. лиц ?
Еще один вопрос к вышеописанной ситуации: сейчас если сдаем VEN за 2011год и при этом планируем в 2012 считать 3% от дохода от продаж, то что мы указываем в разделе VEN по авансовым платежам налога в 2012 году (Приложение 7D)?
Как я поняла из изменеий, оплата 3% идет по факту, т.е. после завершения квартала, т.е. прогноз на 2012 делать не надо?