Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Татьяна_36 писал(а):Добрый день. Фирма не плательщик НДС, при выписке НН должны ли мы, где указывает код фискал указывать и ( fără TVA) и в колонке 10.6 тоже f/tva. Спасибо
kiparis писал(а):2.По идее да, но я бы сдала TL за 3 и 4 кв и VEN за весь год, чтобы не заморачиваться с 2-мя отчетами, т.к налоговый режим в части п\н не меняется.
Людмила 01 писал(а):ИП в 2019 году работало 4 работника и 1 учредитель, не плательщик НДС, сдаем VEN и сдавали все отчеты. В 2020 три работника и учредитель, часто имеет выплаты по коду LIV. PL, сдаем за 2020 UNIF? А IPC сдаем?
А если сдавать VEN, а не UNIF, проблем не будет?kiparis писал(а):в 2020 можно продолжать сдавать VEN+ все отчеты. Если решите сдавать UNIF т.к. соответствуете критериям, то IPC по-любому каждый месяц по зарплате или др. выплатам(нет спец.таблицы в UNIF) .
Calashnikova писал(а):Подскажите-в 2020 году изменился ли фиксированный тариф (788 лей) для индивидуала? Cпасибо заранее!
Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
|