Страница 1 из 14

аренда и коммунальные расходы

СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 20:13
irina
помогите пожалуйста а то совсем запуталась, Отписываю накладную
1 позиция аренда 1000 лей (с НДС)
2 позиция электроэнергия 500 лей,(с НДС)
получила фактуру на электроэнергию на 1500 лей с НДС.
Какие записи будут в регистре продаж и в регистр покупок?

СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 22:53
AFEX
регистр продаж: 1 позиция аренда 1000 лей (с НДС)
регистр покупок: получила фактуру на электроэнергию на 1500 лей с НДС.
регистр покупок: 2 позиция электроэнергия 500 лей,(с НДС) !НО С МИНУСОМ!!!
:mrgreen:

Коммун.услуги при сдаче в аренду

СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 14:43
Наталица
При распределении коммунальных услуг между арендодателем и арендаторами и выписке НН, эти накладные регистрируются в книге покупок с минусом. Как вы думаете, как записать эти накладные в приложение к декларации по НДС:
- не записывать, а записать, допустим, сумму по накладной Юнион Феноса за минусом сумм, выписанных в накладных арендаторам;
- записывать с минусом выписанные накладные;
- другие варианты.
Аргументируйте, пожалуйста. :D

СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 15:08
Люга
Наталица,
БНК №4 стр39 подробное описание

СообщениеДобавлено: 30 апр 2008, 16:16
Наталица
Этоя все прочитала, но мне не нравится их личное мнение. Письма ГНИ по этому поводу нет. Значит будут трактовать. как кому вздумается. А как вам фраза по поводу. что у налоговой могут возникнуть вопросы о несоответствии суммы НДС в НН поставщика и отраженной меньшей сумме в регистре покупок покупателя? Дают совет и тут же готовят к приходу налоговой :!: :evil:

СообщениеДобавлено: 30 апр 2008, 22:37
Gesiona
Наталица, Это личное мнение начальника отдела косвенных налогов ГНИ, на такой должности мнение перестает быть личным. :)

СообщениеДобавлено: 01 май 2008, 09:31
Наталия
Наталица, может вам поможет http://www.nalog.md/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
там тоже обсуждался этот вопрос

СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 10:35
Наталица
Спасибо всем! Но меня интересует конкретно - записи в приложение к Декларации по НДС. :?

СообщениеДобавлено: 06 май 2008, 18:06
AFEX
Наталица писал(а):Спасибо всем! Но меня интересует конкретно - записи в приложение к Декларации по НДС. :?


следуйте совету г-на Ликий,
и будет вам счастье :mrgreen:

комуналка накладная позже отчетного месяца

СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 13:17
dimalion
Хотелось бы узнать
Часто по комунальным услугам и не только накладные за прошлый месяц потребления выписаны следующим.
Или охватывают 2периода месяцев

На стыке декабря и января это важно для включения в декларацию

Как вы поступаете:

а) учитываете в 2008 году датой НН

б) делите пропорционально дням потребления 2007-2008
а выписка НН играет роль только для НДС

Re: комуналка накладная позже отчетного месяца

СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 22:03
ideia
dimalion писал(а):Хотелось бы узнать
Часто по комунальным услугам и не только накладные за прошлый месяц потребления выписаны следующим.
Или охватывают 2периода месяцев

На стыке декабря и января это важно для включения в декларацию

Как вы поступаете:

а) учитываете в 2008 году датой НН

б) делите пропорционально дням потребления 2007-2008
а выписка НН играет роль только для НДС


я не видела 2 месяца в одной НН, но если будут то каким месяцем выписаны тем и проведу. а расходы можно поделить на 7/8 класс и 251 (если на месяц вперед). а если в январе за декабрь то часть на 3 класс в корректировки прошлого периода можно..

Re: комуналка накладная позже отчетного месяца

СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 09:12
AFEX
dimalion писал(а): ........
На стыке декабря и января это важно для включения в декларацию

Как вы поступаете:

а) учитываете в 2008 году датой НН

б) делите пропорционально дням потребления 2007-2008
а выписка НН играет роль только для НДС


и не тока для декларации, скажем для расчета себестоимости и т.п.

по жизни встречал уйму вариантов, таких как например Ваш первый вариант, а наиболее правильный вариант б)

:mrgreen:

СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 16:26
dimalion
и как ваша уйма проходит в законодательных документах
не знаю куда склонить чашу

аренда помещения

СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 15:01
lilia
Привет. Подскажите пожалуйста наша фирма арендует у физического лица помещение под производство, у нас есть договор, но мы должны сделать ремонт, т.е. отремонтировать крышу и т.д. Мы купили все необходимое и своими силами сделаем. Как правильно списать материалы и на основании чего?

СообщениеДобавлено: 25 сен 2008, 15:12
Tiana
Немножко не в тот раздел...
Вы купили материалы по налоговым накладным, т.е. у вас должны быть все подтверждающие документы, составляете с аредодателем акт взаимозачёта, как у вас там оговорено в договоре, чтоб аренду поменьше платить (вообще-то арендодатель должен бы ремонтировать), засчёт сделанного вами ремонта, а 10% от стоимости аренды на ремонт списываете на вычитаемыЙе расходы, можете конечно и больше списать, просто 10% только имеете право на вычитаемые расходы (хотя, с др. стооны, налога на прибыль в этом году нет). СоставляЙте Акт, что Ваши работники (такоЙ-то Вася и такоЙ-то Фёдор выполнили ремонт производственного помещения) в произвольноЙ форме, а вот что с НДС-ом? Йя просто никогда не вылезала за норму... полагаю, что и в пределах тоЙ же нормы берёте НДС к зачёту, поскольку если остальноЙе взять - придерутся обязательно... тут вон как с НДС-ом на порченные продукты-то...