Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Irina777 » 17 окт 2019, 13:01
Здравствуйте уважаемые бухгалтера, буду благодарна за любую идею в разрешении вопроса. Производственное предприятие по изготовлению эксклюзивной мебели. В 2017 году закупили тару для воды и бухгалтер ошибочно в 2017г Включила тару в сборку продукта Х. Проводка Дт 216 Кт 211 на сумму тары. В 2019 году мы продаём продукт Х. Соответсвенно списание 216 на 711 происходит в 2019. В 2019 выясняется что эту тару можно вернуть поставщику воды и получить на счёт деньги. Директор так и распорядился поступить. В бухгалтерию попала фактура а возврат сделать не получается так как нет единиц тары в учете. 1.Какова процедура по восстановлению на баланс тары? 2. Каким периодом корректировать?
-
Irina777
- Новичок
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 17 окт 2019, 11:48
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 0 раз.
НАСТЕНА » 17 окт 2019, 14:02
Может вам будет проще найти ее при инвентаризации, и уже потом вернуть поставщику.
Все что происходит- к лучшему!
-
НАСТЕНА
- Проффи
-
- Сообщений: 1233
- Зарегистрирован: 21 сен 2009, 20:03
- Откуда: бельцы
- Благодарил (а): 197 раз.
- Поблагодарили: 260 раз.
svetlana* » 21 окт 2019, 14:17
насколько я поняла, вы не продали "продукт Х" в 2017 году.. а продаёте его сейчас в 2019, числится у вас этот "продукт Х" на 216 счёте(значит не были затронуты счета Дох и Расх). может вам "вынуть" эту тару из стоимости "продукта Х" и вернуть её ст-ть на 211 счёт, а затем и возврат...
-
svetlana*
- Студент
-
- Сообщений: 230
- Зарегистрирован: 04 мар 2013, 15:48
- Благодарил (а): 398 раз.
- Поблагодарили: 148 раз.
Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6