Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
lalla писал(а):a на 825 счет я должна отразить в связи с этой скидкой?
Лунтик писал(а):
ещё у меня есть по фактуре скидка, но тоже только письмо от поляка с мокрой печатью, что скидка по инвойсу такая то....какие документы прилагаются в этом случае?
Ceavdar Irina писал(а):Уважаемые форумчане!
Помогите разрешить вопрос:
при предоставлении нашим клиентам скидки у себя в учете отражала бух записи как при продаже только сминусом,т.е.
дт 221 кт 611 сумма с минусом
Дт 221 кт 534 сумма с минусом
Сейчас приехала учредитель-румынка и говорит,а давай мы скидки будем относить на расходы и не будем занижать Cifra de Afaceri.
Такое возможно? отражать скидку,предоставляемую нами, как дт коммерческие расходы,а кредит 221 получается,но как тогда отписывать накладную?
Спасибо заранее за помощь!
Дт 714.9 Кт 221.1
Дт 221.1 Кт 534.2 = - сумма НДС
Svetleachok писал(а):Какой же вариант правильный?
vallyva писал(а):у меня в виде деятельности нет таких услуг
Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
|
|