Аренда+комунальные

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Сообщение Пунга » 09 июл 2009, 12:11

Доброго всем дня ! Наша основная деятельность спортивные услуги арендовали помещение под это дело, 15 апреля получили помещение по акту.ПО договорённости сторон арендная плата начисляется с 1 мая Я планировал отнести расходы по аренде ежемесячно на на 813 и далее на 711 но по объективным причинам мы не смогли начать свою деятельность до сих пор и я думаю отнести расходы по аренде на 713 до момента начала работы Как мне поступить подскажите пожалуйста ! Не возникнут ли вопроы уГНИ? Огромное спасибо за участие!
Пунга
Новичок
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 17 окт 2008, 14:03
Откуда: кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Svetic » 09 июл 2009, 16:42

Пунга, у вас услуги, аренда на 714,2 - 539,1
расходы начисляете как обычно при торговле, только при составлении финансовой отчетности выделите с 713 на 711 содержание персонала, износ
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Сообщение Accountant » 09 июл 2009, 19:13

Svetic писал(а): расходы начисляете как обычно при торговле, только при составлении финансовой отчетности выделите с 713 на 711 содержание персонала, износ

:?:
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Сообщение Галина » 09 июл 2009, 19:55

Извините но услуги приравниваются к производству, а не торговле. Так что 8 кл. более чем уместен. Но в вашем случае я бы отнесла на 714,2 пока нет дохода.
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Сообщение Alika » 09 июл 2009, 20:44

ну так что всё таки с приложением к декларации по НДС? меня тоже интересует этот вопрос #-o
проводите ли вы, коллеги, аналогичную запись в приложении как и в регистре покупок? в противном случае получается, что итого сумма по НДС в приложении не совпадает с суммой НДС в самой декларации.
Аватар пользователя
Alika
Бакалавр
 
Сообщений: 119
Зарегистрирован: 15 мар 2009, 17:02
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Alika » 09 июл 2009, 20:51

Katerinka16, если вы сторнируете приложение, то как выглядит ваша запись в приложении? если можно... то по графам опишите плиз
Аватар пользователя
Alika
Бакалавр
 
Сообщений: 119
Зарегистрирован: 15 мар 2009, 17:02
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Svetic » 10 июл 2009, 10:10

Извините, но услуги приравниваются к производству

что вы производить будете? и потом на 215 или 216, не подскажите, чем 8 кл. закрывать будете? не 7 случайно?
при предоставлении услуг проводка как - все сразу на доход:
221,1-611,3
221,1-534,2
Галина я все понимаю я могу и ошибаться но проработав не с одной компанией по услугам 8 кл никогда не пользовалась
Последний раз редактировалось Svetic 10 июл 2009, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Сообщение Svetic » 10 июл 2009, 10:16

Accountant, извиняюсь, но не совсем поняла вопрос, вы не согласны, что как в торговле расходы или не понятно как это выделяем с 713 на 711?
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Сообщение elephunk » 10 июл 2009, 10:47

пока нет деятельности относите аренду на 714
в ином случае если вы оказываете услуги, которые являются основным видом деятельности, то все затраты аккумулируются на счете 811/813, а потом закрываются 711
:roll:
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 632
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Сообщение Den » 10 июл 2009, 10:57

Svetic, так как вы делаете, это не правильно с методологической точки зрения, вернее будет сказано, так вы делать можете и никто не запрещает, но так как говорит elephunk, и Галина, более чем правильно и даже верно. А Accountant, не совсем поняла что ВЫ имели ввиду с 713 на 711 относить при составлении фин. отчетности. Т.к. вы делаете так как описали выше без 813 счета, то вы всё относите на 713, а для того чтобы потом показать себестоимость для статистики, вы некоторые расходы которые имели прямое назначение к выполнению той или иной услуги, указываете на 711, Хотя на самом деле у вас наверное по гл книге 0. Я так тоже делал поэтому понял то что вы написали. А вот Accountant, не могла понять что это за операции вы такие хитрые делаете. :mrgreen: Конечный результат не меняется, но методология нарушена. :!: :wink:
Аватар пользователя
Den
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4015
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 11:42
Откуда: Бельцы, Молдова.
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 484 раз.

Сообщение Katerinka16 » 10 июл 2009, 11:06

оставьте Е-майл. Вышлю
Аватар пользователя
Katerinka16
Новичок
 
Сообщений: 42
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:09
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение elephunk » 10 июл 2009, 14:08

тоже не могу понять
Svetic писал(а):расходы начисляете как обычно при торговле, только при составлении финансовой отчетности выделите с 713 на 711 содержание персонала, износ

т.е износ/зарплата/аренда/прочие услуги начисляются на 712/713/714 счет, а потом после оказание услуги делается проводка
Дт 711 - Кт 712/713/714 :egg
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 632
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Сообщение Den » 10 июл 2009, 15:45

на самом деле проводка не делается, все остается как есть. Это делается только на бумаге как пишет
Svetic писал(а):Пунга, ............ только при составлении финансовой отчетности выделите с 713 на 711 содержание персонала, износ
И усё. :D
-Но мы же оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься на нас?
- Вы - свободные люди, и то, что вы сделали, - ваше право. Я на это не реагирую. (Буда)
Аватар пользователя
Den
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4015
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 11:42
Откуда: Бельцы, Молдова.
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 484 раз.

Сообщение Svetic » 10 июл 2009, 17:10

Den, да , да так и делаю, считаю заморочкой на 8 кл, а потом на 7, может меня кто то и не поймет, но не люблю лишние движения, да и при проверке 100% никаких вопросов!
И усё. :D
и про выделение с 713 на 711 - 100% Den,
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Сообщение Svetic » 10 июл 2009, 17:19

гл. 6 Правила ведения учета ст. 44;ст.45;т.46 не вижу, какой пункт я нарушила?
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Пред.След.

Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Яндекс.Метрика