НДС при импорте и экспорте

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Сообщение durnescu » 24 июн 2008, 13:03

а помимо экспорта, внутрен. поставки по РМ есть? :wink:
durnescu
Новичок
 
Сообщений: 30
Зарегистрирован: 20 июн 2008, 10:47
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение dimalion » 24 июн 2008, 13:13

НДС облажение принцип все что приходит в РМ или продается на территории РМ

когда выезжаете из ее пределов -экспорт - НДС не облагается в РМ, обложится в том государстве
Аватар пользователя
dimalion
Проффи
 
Сообщений: 943
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 18:49
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

Сообщение lino4ka » 24 июн 2008, 13:32

Belka, а при экспорте вы облагаете по ставке 0%. Налоговую накладную не выписываете. Если периодически осуществляете экспорт, то у вас накапливается большая сумма НДС к зачету, которую вы потом периодически просите к возмещению из бюджета, к вам приходит проверка из налоговой и если все ok, то вам на счет поступает сумма, определенная налоговиками (не обязательно весь тот НДС к возмещению, что вы запросили). Вот и все. :)
Аватар пользователя
lino4ka
Аспирант
 
Сообщений: 472
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 11:58
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

Сообщение Belka » 25 июн 2008, 14:24

т.е. при экспорте НДС не платится и вся сумма НДС-а которая была у меня к зачёту так и остаётся мне к зачёту, т.к. есть поставки и в РМ.
Аватар пользователя
Belka
Проффи
 
Сообщений: 892
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 13:15
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 285 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Экспорт услуг: документальное оформление

Сообщение Татьяна » 08 июл 2008, 20:45

Первый раз столкнулась с экспортом услуг. Осуществлен заказ по переводу, и в электронном виде отправлен нерезиденту, который произвел оплату на валютный счет. Какие документами я должна подтвердить факт сделки, чтоб потом не возникло проблем по НДС?
Татьяна
Новичок
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 09 ноя 2007, 22:11
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Сообщение AFEX » 09 июл 2008, 19:03

проконсультируйте п. 24 Положения о возмещении НДС, от 11 марта 2008 г. :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение Bagi » 15 сен 2008, 10:35

Помогите, пожалуйста, надо ли платить НДС при оказании услуги партнером в другой стране, на территории его же страны, то есть имеет ли значение место поставки услуги при оплате НДС. :?
Bagi
Новичок
 
Сообщений: 35
Зарегистрирован: 02 май 2008, 23:34
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение AFEX » 15 сен 2008, 11:26

статья 111 НК, или скажите канкретна что за услуга :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение Люга » 15 сен 2008, 11:29

то есть имеет ли значение место поставки услуги при оплате НДС.

имеет
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение Bagi » 16 сен 2008, 13:51

статья 111 НК, или скажите канкретна что за услуга

Заключен договор на оказание услуги по надзору за процессом переработки табака нашей фирмой с иностранной компаниеи на террии Италии, при этом мы не оказали сами услугу, а заключили другой договор, что эту услугу нам окажет другая компания, которая также является иностранной, то есть по сути мы являемся посредниками, но в обоих контрактах указано осуществление именно этой услуги. (на террии РМ ничего не происходит)
Вот в такой ситуации, должны ли мы платить НДС на импорт услуги :?:
Bagi
Новичок
 
Сообщений: 35
Зарегистрирован: 02 май 2008, 23:34
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение AFEX » 17 сен 2008, 14:16

в смысле, платить ндс при покупке услуги и по какой ставке при перепродажи услуги по надзору за процессом переработки

ответ:

если услуга квалифицируется как услуга инжинеров, то при покупки услуги платить ндс на импорт, а при продаже применить ставку "0" (осн. ст. 111(1), лит. е)

если нет, то при импорте "0", но следует начислить ндс при продаже,

с налог. точки зрения, боллее выгодный 1 вариант, но предпологаю что налоговики укажут на ст. 111(2), то есть налогообложение по второму варианту :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение Bagi » 17 сен 2008, 17:03

:D Ок. я всё поняла. Спасибо.
А вот ещё такой вопрос, я эти всё услуги закрыла актами выполненых работ, но ТТН не выписала. При проверке мне сказали, что в связи с тем, что ТТН используется теперь и при поставке услуг с 01,07,08, могу ли я сослаться на статью в журнале Contabilitatea si audit №8/2008 стр 38, в которой говорится, что это положение не распространяется на операции по импорту-экспорту активов и услуг?
Bagi
Новичок
 
Сообщений: 35
Зарегистрирован: 02 май 2008, 23:34
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение Polina » 17 сен 2008, 17:07

Bagi, на статью нет , а на законы которые там приводятся - да. На журналы и газеты никогда не ссылаются, только на законы которыми эта статья подкрепляется.
Polina
Практик
 
Сообщений: 697
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 17:12
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 17 сен 2008, 17:11

Polina, +1, хотя если ето по первому варианту, ттн-ки выписывать не следует, так как ето облаг. поставка по нулевой ставки, а при втором варианте я бы выписывал нн
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Импорт МА в уставн капитал

Сообщение Belka » 23 сен 2008, 11:39

Согласно ст.103 п.23 НК, если к примеру привезти оборудование которое будет в последующем включено в уставной капитал, при импорте НДС -не уплачивается.но в каком порядке и в каких сроках,это делается. ?и оборудование импортируется учредителем как физич лицом ?
Аватар пользователя
Belka
Проффи
 
Сообщений: 892
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 13:15
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 285 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Пред.След.

Вернуться в Вклад в уставный капитал и НДС

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика