Страница 1 из 1

НДС. Импорт. Регистрация плательщика

СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:11
ametis
Доброго всем времени суток! Хочу посоветоваться.
Предприятие - создано в декабре 2011 года. Планируется импортировать оборудование на сумму 500 000 лев в марте 2012 года. В январе 2012 п/п совершит продажу , оплаченную через банк на сумму 100000 для регистрации в качестве плательщика НДС. Статус НДС- плательщика получит в феврале 2012 года. Но для заключения контракта на импорт оборудования необходимо в январе перечислить 30% от стоимости оборудования в качестве аванса, остальные 70% - в момент приема оборудования, то есть в марте.
Если я правильно понимаю, то в момент получения оборудования на таможне необходимо уплатить 20% НДСа, то бишь 100000 леев, которые, при статусе предприятия НДС плательщика, пойдут в зачет.
Так вот вопрос: будет ли выплаченный аванс 30% за импорт.оборудование до момента получения пп- ем статуса НДС плательщика влиять коим образом на сумму НДС оплаченного при импорте. Одним словом, боюсь потерять зачет уплаченного НДС при импорте из-за выплаченного аванса за оборудование.

Re: НДС. Импорт. Регистрация плательщика

СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:31
Галина
ametis писал(а):будет ли выплаченный аванс 30% за импорт.оборудование до момента получения пп- ем статуса НДС

нет,не влияет никак.

Re: НДС. Импорт. Регистрация плательщика

СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 16:39
ametis
Глина, скажите,
ametis писал(а):Если я правильно понимаю, то в момент получения оборудования на таможне необходимо уплатить 20% НДСа, то бишь 100000 леев, которые, при статусе предприятия НДС плательщика, пойдут в зачет.

я правильно таки понимаю? так быть должно?

Re: НДС. Импорт. Регистрация плательщика

СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 16:45
Галина
да.Правда, при условии, что к моменту расстаможки вы будете плательщиками НДС.

Re: НДС. Импорт. Регистрация плательщика

СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:50
asotel
Да но тут есть ньанс, если это будет только одна сделка на сумму всего 100 тыс, если не примут новый НК, с непонятными пока изменениями, налоговая может отказать в статусе плательщика.
лучше сделать продажи 2-3 фирмам и на сумму ну чуток больше чем 100 тыс.

Re: НДС. Импорт. Регистрация плательщика

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 02:16
Binaun
Галина писал(а):Правда, при условии, что к моменту расстаможки вы будете плательщиками НДС.

Уже надоело возмущаться... Названия "плательщик НДС" и "не плательщик НДС" не отражают реальной ситуации! Кто бы не закупал товар (или оборудование) - "плательщик" или "не плательщик" - Налог Добавленный на Стоимость покупки платить должны и первый и второй! И на таможне, хоть "плательщик", хоть "не плательщик" - должны заплатить НДС импорта ДО момента растаможки и получения импорта.
Название статуса уже давно (с тех пор как поменяли принцип исчисления НДС) надо было поменять на "получальщик НДС" и "не получальщик НДС".
"получальщик НДС" - при продажах получает НДС от своих клиентов, имеет право использовать полученный НДС для компенсации оплаченного при покупках НДС, имеет шанс получить из бюджета возмещение оплаченного при покупках НДС, обязан передать в бюджет излишне полученный НДС.
"не получальщик НДС" - при продажах не получает НДС от своих клиентов, не имеет возможности использовать полученный НДС для компенсации оплаченного при покупках НДС, не имеет права получить из бюджета возмещение оплаченного при покупках НДС, и не обязан передать в бюджет излишне полученный НДС (поскольку не получает его).

Галина, прошу прощения, только сейчас понял что "Правда, при условии..." относится не к самому вопросу ("Если я правильно понимаю, то в момент получения оборудования на таможне необходимо уплатить 20% НДСа"), а только к его дополнению ("которые пойдут в зачет").

Re: НДС. Импорт. Регистрация плательщика

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 06:55
Галина
Да, я отвечала челу про зачет НДС при импорте, если "НДС-ник"-есть зачет, если нет-то все на себестоимость.

Re: НДС. Импорт. Регистрация плательщика

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 09:57
Elena.alexandru
но все равно при импорте товаров в момент заполнения томоженой декларации плотишь НДС такой же расклад и при импорте услуг ( в момент оплаты за услуги) а с оплаты аванса за импортируемый ТОВАР НДС не плотишь