Здравствуйте.
У нас появилась такая ситуация. Фирма открыта еще в 2008 году. Но никаких операций не было до августа 2009. Предприятие не зарегистрировано как плательщик НДС.
14 августа был импорт товара из Италии на сумму 282453 лей. Соответственно в таможенной декларации начислен НДС и все другие сборы. Как мне надо отражать НДС?
1. Включить в стоимость приобретенного товара. (по крайней мере я так думаю)
2. Списать НДС на затраты
3. Надо будет составить Декларацию по НДС за август месяц, показать там сумму импорта и НДС, и взять сумму НДС на зачет. (слышал о таком варианте, но мне лично мне кажется странным). В таком случае надо регистрироваться в качестве плательщика НДС?
Буду благодарен за ваш ответ. Заранее спасибо.