Страница 1 из 2

Ошибка 1. Не провели НН за 2006 год

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007, 23:34
ERA
Доброго дня!
Раз никто не хочет обсуждать НСБУ 8, будем писать про ошибки :) .

В учете не была отражена Налоговая накладная за декабрь 2006 года. Соответственно:
1) Не были оприходованы товары по этой НН;
2) Не была отражена задолженность поставщику по этой поставке;
3) Не был зачтен НДС;
4) НН не получила отражения в Декларации по НДС

Каковы возможные пути исправления данной ошибки?

Хорошего вам настроения, форумчане, и поменьше ошибок (своих и чужих)!

СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007, 14:02
AFEX
по услугам я еще понимаю что не может быть учтена н.н., но по товарам :!: :?: :!: :?:

но не стану указывать на плохой уровень внутреннего контроля на Вашем предприятии (можно наложить дисциплинарные взыскания на ответственных за сделку и за учет)

Соберем документы:
это может быть:
- претензия поставщика
- инвентаризационные документы подтверждающие наличие ентого товара
- объяснительные ответственных лиц
- решение руководителя относительно оприходования по ентой накладной
- приказ о наложение дисциплинарных взысканий по ответсвенным лицам

Учитываем:
- бухгалтерская справка с

Дт 217
Дт 5342

Кт 521
и прилагаем н.н. выписанную в 12/2006 г.

- делаем запись в регистре покупок за последний незадекларируемый период (или в день выписки бух.справки)
- декларируем входной НДС по н.н. выписанной в 12/2006 г.в последний незадекларируемый период (или периодом в котором была отражена покупка на основании н.н. и бух.справки) и показываем енту н.н. в приложении к декларации

Помогите исправить ошибку

СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 16:13
Katrin
В 2008 г был проведен возврат товара от покупателя в Торговля и склад, при выгрузке в 1 С бухгалтерия этот возврат не попал. Ошибка была замечена только сейчас. Что делать? Как исправить ошибку?

СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 16:30
Люга
Так 2008 еще не сдан :!:
А товар то есть на складе.
Конкретизируйте вопрос :?: :?: :?:
Опишите ситуацию и с НДС :!:
Короче конкретно и подробно

СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 16:39
AFEX
Люга, +1

даже если ндс не попал в декларацию за декабрь то сделайте "ажустаре" с минусом по поставкам в январе и будет Вам счастье

СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 16:41
Люга
А если не плательщики, то ваще не вижу проблемы

СообщениеДобавлено: 20 фев 2009, 16:52
AFEX
Люга, маладест :wink:

СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 17:23
Katrin
Товар на складе есть. Баланс я уже сдала. Мы плательщики НДС. Обнаружила ошибку после сдачи баланса в результате сверки с покупателем.
AFEX писал(а):даже если ндс не попал в декларацию за декабрь то сделайте "ажустаре" с минусом по поставкам в январе и будет Вам счастье

При возврате у нас участвует счет расходов. Значит это влияет на фин результат. С этим как поступить?В декларации указать с этим возвратом, а корректировку дать через 331 в 2009г???? Какими док-тами обложить эту корректировку? Хваитит ли бух записки с пояснениями+ акт сверки с покупателем?

Заранее спасибки.

СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 09:29
Inna Gutol
А вы сходите ещё раз в статистику к куратору, с коробочкой конфет и баночкой кофе, обьясните ситуацию, заберите сданный балланс :egg и сдайте ещё раз :D , ведь сроки ещё не прошли.

СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 09:37
Tiana
Inna Gutol писал(а):с коробочкой конфет и баночкой кофе

и диктофончиком :mrgreen:

СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 10:54
Люга
да какие проблемы с балансом, вы о чем.
Ну баланс и что :?:
Это же не Декларация, а для баланса существует 331 счет :!: :mrgreen:

СообщениеДобавлено: 22 фев 2009, 13:33
Katrin
Люга писал(а):Это же не Декларация, а для баланса существует 331 счет

То есть считаете, что предложенный мной вариант исправления имеет право на жизнь?

СообщениеДобавлено: 23 фев 2009, 05:53
Люга
Да

СообщениеДобавлено: 24 фев 2009, 21:32
Den
Katrin, любой вариант имеет право на жизнь даже Ваш. Т.е. товар фактически есть, а записи нет.
Делаете типа инвентаризацию, выявляете факт расхождения с данными бухгалтерского учета. Д-т 217 К-т 612 это на выявленные излишки товаров на складе. Не знаю надо посмотреть НДС считать или нет. :roll: Хотя наверное нужно посчитать чтобы вообще спокойно спать. Вот и все. :D
Как я и сказал каждый вариант имеет право на жизнь, этот я считаю тоже не плохой.

Помогите начинающему бухгалтеру)

СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 10:28
Qwerty
я нашла налоговую накладную двух месечной давности которую не занесла в 1С, соответственно при сдачах Деклараций по НДС она нигде не числится.Что теперь с ней сделать? занести все же тем числом которым она была выписана?? #-o