Страница 1 из 20
Ошибки в отчете по НДС

Добавлено:
30 июл 2008, 18:49
Инна
Здравствуйте, форумчане! Подскажите. пожалуйста, как внести корректировки в отчет по НДС.В отчете за май допустила ошибку, забыла внести начисленный по авансу НДС ( который соответственно нужно было уплатить), теперь хочу исправить.Не знаю как поступить.
Если напишу письмо об аннулировании отчета, наверно оштрафуют.

Добавлено:
30 июл 2008, 20:21
Tiana
Аннулировать отчёт и сдать корректировочныЙ можно до сдачи следующего отчёта, т.е. до июньского (срок - 31.07.08).

Добавлено:
30 июл 2008, 23:18
Инна
Tiana, подскажите, как оформить корректировочный отчет. Заполнить так, как он должен выглядеть. т.е. заново оформленный или вносить в графу корректировки. Если возможно - дайте ответ побыстрей, чтобы я сейчас его сделала. Завтра до 12 нужно будет сдать.

Добавлено:
31 июл 2008, 10:40
Elena_MD
Инна, я корректировочные не сдаю... для этого есть графа в декларации "Корректировка НДС по поставкам" ..
http://www.fisc.md/doc/ru/declaratii/completare.pdf это ссылка на инструкцию по заполнению декларации.


Добавлено:
31 июл 2008, 10:43
Люга
Завтра до 12 нужно будет сдать
Инночка, не бойтесь сдавать можно до 17-00, даже если на двери написано
принимаем с 8-00 до 12-00
проверено, и более того, они сами это знают и всегда принимают

Добавлено:
31 июл 2008, 11:26
Polina
Инна, Tiana, правильно вам сказала лутше сдать корректировочный - т.е. Вы снимаете копию с неверного отчета, составляете отчет так как он должен был бы быть у вас, на верху пишите от руки - corectare, пишите письмо с просьбой принять исправленный отчет согласно статьи 85 нк, копия отчета прилагается. И делаете это письмо в 2х экз регистрируете в приемной, они вам на corectare ставвят отметку о разрешении сдачи и все - нет проблем. А если пойдете путем корректировок по ст9 и 16 то правды потом в налоговой сможете не найти, тем более эти корректировочные графы не подходят ко всем случаям корректировок Так что делайте новый как положено и с письмецом сдавайте - тем более что еще успеваете

Добавлено:
05 авг 2008, 11:36
Elena_MD
статья в БНК 7/2008, стр.44 "о штрафах при представлении коррект. в деклар. по НДС"... можно делать корр. в самом отчете, тк это предусмотрено самой декларацией. Ответ Ю.Ликий начальника ... ГГНИ


Добавлено:
05 авг 2008, 11:46
Polina
извините , ошибочка не 85 статья, а 188
Elena_MD, безусловно корректировками можно, но если сроки позволяют воспользоваться для пересдачи отчета по ст 188, то лутше это сделать так, и тогда вопросы возникающие в данной статье полностью отпадают у налоговиков.

Добавлено:
05 авг 2008, 11:55
Elena_MD
Polina, тоже верно.


Добавлено:
05 авг 2008, 12:40
viky
/Инна, Tiana, правильно вам сказала лутше сдать корректировочный - т.е. Вы снимаете копию с неверного отчета, составляете отчет так как он должен был бы быть у вас, на верху пишите от руки - corectare, пишите письмо с просьбой принять исправленный отчет согласно статьи 85 нк, копия отчета прилагается. И делаете это письмо в 2х экз регистрируете в приемной, они вам на corectare ставвят отметку о разрешении сдачи и все - нет проблем. /
Asta si am facut chiar in aceeasi luna, adica declar am prezentat-o pe 27 cea corectata pe 31 aceeasi luna, in rezultat cind au venit de la inspectorat au calculat amenda p/u prezentarea declar gresite, cind am intrebat de ce, doar este art.188 si explic, a raspuns, asta e dreptul vostru insa noi oricum calculam amenda. (desigur mai este si dezacordul care-l putem scrie, insa faptul cum ei interpreteaza ?:roll: )

Добавлено:
05 авг 2008, 21:20
Василиса
К сожалению, по разным причинам, приходилось отчеты пересдавать.
Штрафов не разу не было. А в прошлом году из-за изменений по срокам сдачи отчета за пользование дорогами, вообще, забыла его сдать

и сдала в следующем году - штрафа не было


Добавлено:
06 авг 2008, 09:37
Polina
Да, в конце прошлого года прошел слушок о том что по корректировочным отчетам будут начислять штрафы. Я сходила по разным налоговым - ну где фирмы проходят - и поузнавала, так на меня как на человека с луны смотрели. Девочки сказали - тебе что мало штрафов, ты еще и на это хочешь. Поэтоу по сей день бывают ситуации когда надо пересдать и ничего, принимают.
Ввели штрафы на то, если вы ошибочно перечислили налог на другой счет, и просите перекинуть туда куда надо - вот на это раньше небыло штрафов, а сейчас есть. Но опять та ки же , все относительно.
Как исправить ошибку по НДС

Добавлено:
11 сен 2008, 13:58
liudik
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку так что бы налоговая при проверке за это не штрафовала? Ситуация такая: при сдачи декларации НДС за июнь месяц по ошибке не включила часть суммы НДС-а от импорта товара в 15 графу декларации. Эту ошибку я обнаружила только в сентябре. Теперь хочу исправить, тем более что лишнего НДС-а в зачете не бывает.

Добавлено:
11 сен 2008, 14:16
AFEX
в таких случаях, исходя из правила, что имеем право на зачет только в момент выполнения всех условий, рекомендую:
1- в регистре покупок за июнь ндс от импорта не показывать
2- лицо отвечающее за импорт пишет объяснительную почему гтд не "попала" в бухгалтерию июнем месяцем
3- показываем ндс по "опоздавшей" гтд в покупках сентября месяца (в момент получения гтд)
ни тебе новых деклараций по ндс, ни тебе "ajustari" по декларации


Добавлено:
11 сен 2008, 14:26
Elena_MD
liudik, просто не отразили НДС, или на тот момент она не была учтена?... а ГТД на какую тему (товар... или ?)
