MARISHA » 03 дек 2010, 13:24
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как выпутаться из этой ситуации с наименьшими потерями , у меня в августе был импорт в том числе и рекламные буклеты которые по идее я должна была списать ,поэтому я импорт на рекламу провела не самим документом а через проводки в ручную ,одна из них ДТ 534,2 КТ 539,3 Мин Фин НДС-1142,17 леев , и не сделала запись в книгу покупок поэтому упустила эту сумму , а когда в конце месяца делала отчет по НДС то соответственно там где импорт я указала сумму за минусом этой суммы -1142,17 лей, теперь только (а уже ноябрь) когда сделала анализ счета по 534,2 обнаружила что не идет на эту сумму .НДС у меня с августа месяца по октябрь был к зачету в последующем периоде все эти месяцы ,так что эта ситуация не повлияла на сокрытие или уклонение от налога. Помогите плиз