Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста. Приняла я тут одну фирму. Все отчёты за 2013 год уже сданы. Фирма до середины 2013 года была плательщиком НДС. А потом уже нет.
Так вот при сверке с одним из поставщиков услуг, выяснилось, что их налоговая накладная за декабрь 2012 года у нас не проведена. Если я так и оставлю, то получается, что они нам должны, значит надо отразить эту накладную (она попадает в затраты). Отразить её - это значит надо корректировать отчёты по НДС с декабря 2012 года, а также и отчёт о прибыли за 2012 год VEN 12 ?
Я всё правильно понимаю или нет? Заранее благодарю всех за советы.