Страница 1 из 1

Ajustarea TVA

СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 21:43
Liudocica
Ajutati-ma va rog cu o consultatie!
Am achitat la vama suma tva -1200lei ,care a fost calculata conform invoisului si +suma statistica a vamei,dar am realizat aceasta marfa ,desigur cu pretul din invois si +toate cheltuielile.TVA sa primit de 1000lei,Merge vorba de aceias marfa si deaceias luna.Diferenta de 200 de lei,eu vreau sa o ajustez cu o nota contabila si so indic in declaratie.Dar ma intreb,oare numai 200 de lei sau poate de calculat TVA la toata suma statistica si de ajustat.Si apoi ,daca aratam la ajustare Ct 5342,dar Dt?

Re: Ajustarea TVA

СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 22:31
MariBuga
In situatia sus descrisa ( daca marfa are aceeasi cantitatea) valoarea impozabila va fi valoarea in vama si anume 6000 lei. In registrul vinzarilor DV trebuie sa reflectati Datele FF 5000 si 1000 lei si in rind aparte - datele notei contabile ( calcularea TVA in Dt 7134 Ct 5342) 1000 si 200 lei.In Declaratie TVA 06 in cazul lipsei altor livrari toate sumele se indica in boxele 1= 6000 si 2 =1200 lei. Daca DV deja a dat Declaratie TVA 06 pentru luna respectiva si termenul corectarii a expirat atunci puteti suma TVA 200 lei aratati ca ajustare in boxa 9.

Re: Ajustarea TVA

СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 08:51
Liudocica
Va multumesc mult.Mi-a placut si citatul :)