Страница 1 из 20
ЗАЧЕТ НДС ПРИ СМЕШАННЫХ ПОСТАВКАХ

Добавлено:
02 дек 2008, 15:18
valentinmd
ГОСПОДА ПОМОГИТЕ ДАЙТЕ ССЫЛКУ НА РАЗЯСНЕНИЯ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПРАКТИКОЙ ЭТОГО ВОПРОСА ПОЖАЛУСТА ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ

Добавлено:
02 дек 2008, 15:40
Jen
valentinmd, может эта информация поможет БНК №11 2008, стр.50


Добавлено:
02 дек 2008, 15:41
Люга
valentinmd,
C/А №7/2006 стр 9-12 "Об учете и отчетности по НДС при осуществлении смешанных поставок"

Добавлено:
02 дек 2008, 15:42
AFEX
уважаемый, посм. еще ст. А.Тмофеенко в СА 12/2006, стр. 26-30


Добавлено:
02 дек 2008, 15:49
AFEX
а насчет первого вопроса, ситуация действительно сложная, так как учитывая опр.понятию "поставка" согл. НК, при внутреннем перемещении нет поставки, а у Вас получаеца: покупка-ввоз в порт по вн.перемещению(хотя и по 0% но тут нет поставки)-поставка внутри порта без ндс, получаеца, как Вы сказали,
учитывая положения как НК так и Закона а также инструкции по возмещению, в таком случае нужен был посредник


Добавлено:
02 дек 2008, 15:52
AFEX
но, я еще подумаю, поспрошу у "Других", но я боюсь, что в свете последних событий, налоговики будут отталкиваться тока от понятия "поставка" что в вашем случае отсутствует (в смысле при ввозе в порт по вн.перемещению)


Добавлено:
02 дек 2008, 15:53
AFEX
ну не предусматривает законодательство такие случаи как ваш, вот и пройдуться по опщим правилам


Добавлено:
02 дек 2008, 15:54
AFEX
но я еще подумаю, поспрошу


Добавлено:
02 дек 2008, 16:58
valentinmd
AFEX, ОК
Отнесение НДС на расходы при смешанных поставках

Добавлено:
26 дек 2008, 15:53
lia
При смешанных поставках зачет НДС определяется проратой. Оставшаяся сумма НДС, уплаченного поставщику, должна попасть сразу на расходы или вместе со стоимостью актива? Если сразу на расходы, то возможно ли это делать в 1-С в документе на приход ТМЦ? Большое ли нарушение. если признавать расход по мере начисления износа по ОС, передачи в эксплуатацию МБП?
Re: Отнесение НДС на расходы при смешанных поставках

Добавлено:
26 дек 2008, 16:24
Люга
lia писал(а): Большое ли нарушение. если признавать расход по мере начисления износа по ОС, передачи в эксплуатацию МБП?
что вы имеете ввиду


Добавлено:
26 дек 2008, 17:28
lia
Приобрели основное средство за 3600 леев, в том числе НДС 600 леев.
ОС будет использоваться для смешанных поставок. Прората в месяце приобретения ОС - 0,2. Соответственно НДС к зачету 600*0,2= 120 леев. Куда отнести 480 леев НДС? Оприходовать ОС за 3480 леев или
Дт 123 3000 + Дт 713 - 480 леев?

Добавлено:
28 дек 2008, 13:22
AFEX
dt 123 ---------- 3000
dt 226 ------------600
ct 521 -----------3600
dt 7134 -----------120
dt 5342 -----------480
ct 226 -------------600
la sfirsit de an prorata finala tot prin 226 se regleaza


Добавлено:
29 дек 2008, 13:17
lia
Спасибо, AFEX!
Прежний бухгалтер НДС, не подлежащий зачету, относил на стоимость актива. Программа настроена так, что с Кт521 корреспондируют счет ТМЦ и 534.2. Программиста найти сложно. Благодаря Вам, утвердилась в решении делать правильно, но книгу покупок придется корректировать вручную, так как при ее формировании программа не учитывает ручные проводки. С наступающим!


Добавлено:
26 фев 2009, 06:16
Victoria
Здравствуйте, на семинаре открыла для себя удивительную вещь, оказывается, если предприятие занимается производством мебели, то при продажи ОС - легк. автомашины (без нДС) нужно пересчитать зачет НДС на смешанные поставки (согл.п.3 ст.102 НК). Немогу понять почему, и соответственно не предполагаю какой зачет пересчитывать, если а/м новая 2007 года и никакого ремонта даже техобслуживания я ей не проводила.