Всё немного по другому !
1. 31,08,19 поставщик указал НН в прилож НДС, а я нет (т.к. в глаза её не видела)
2. 18,10,19 поставщик указал правильную НН , а тот номер который попал ко мне выписан на другую фирму.
Получается что октябрь мне по любому надо исправлять т.к. надо убрать чужую НН (которую мы по ошибке внесли у себя) и внести свою НН. Так как переходящий НДС с октября на ноябрь изменится, приходится пересдавать и ноябрь (жаль но уже 2 раз). Вот что делать с НН августа ???? Не хочется менять авг,сент,окт,нояб Провети её в деклар за декабрь ??? И вообще насколько правильно провести НН августом , но без зачёта НДС,если учесть что это приход товара ??