kiparis писал(а):"все НН за искючением Non livrare" Приложение 1 п.5, 5\1 http://www.legis.md/cautare/getResults? ... 89&lang=ru
Спасибо!
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
kiparis писал(а):"все НН за искючением Non livrare" Приложение 1 п.5, 5\1 http://www.legis.md/cautare/getResults? ... 89&lang=ru
severinka1975 писал(а):Подскажите пож-ста, НН с пометкой "cu titlu gratuit" по-прежнему включаются в декларацию по НДС, или же исключаются из нее вместе с НН "non livrare". А то у нас здесь возник спор с др. бухгалтером.
kiparis писал(а):НДС в декларацию в гр 13 не попадает, вы не имеете права на зачет по ст 102.
octavia писал(а):kiparis писал(а):НДС в декларацию в гр 13 не попадает, вы не имеете права на зачет по ст 102.
НДС на 713 счет, на невычитаемые?
sonea) писал(а):Подскажите, пож-та
В прошлом месяце получили один аванс, к примеру 50,000 НДС 10,000
В отчете указали в графе 1-50,000, 2-10,000 и 11,1-10,000
TVALIVR пустая
В этом месяце выписали накладную
В TVALIVR - данные накладной
В графах 1, 2 и 11,1 что указывать ? Эту сумму с минусом? Или "0"?
Спасибо
Privet писал(а):Buna seara tuturor.
Am o intrebare daca poate cineva sa ma ajute.
Daca avem Livrări scutite de TVA cu drept de deducere si livrari la cota 20%, e necesar de prezentat doua declaratii separate?
Va multumesc anticipat.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
|