Страница 1 из 2

НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 16:51
Bagira
Добрый день! Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу:
Мне выписали НН на подарок т.е. фирма проводила акцию и раздовала подарки, приход я делаю как обычно
Дт 217 Кр 521
Дт 5342 Кр 521
после этого я списываю задолжность перед поставщиком на доходы Дт 521 Кр 622 а что делать с НДС??
#-o З

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 17:28
Evy_l
Articolul 102. Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate

(1) În cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 şi 1121 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Deci, TVA trebuie de restabilit.

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 18:09
Таня
Если эти подарки в дальнейшем будут использоваться в предпринимательских целях, значит дальше с НДС ничего не делаете, просто берёте его к зачёту и всё, а если будут использоваться в непредпринимательских целях тогда списываете на расходы ст 102 (4) НК.

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 21:26
Bagira
Благодарю Вас за помощь :Rose: я буду использовать их в предпринимательских целях, а вернее продовать от этого что то может поменятся :?:

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 23:29
skromnii
Bagira
а какому мнению вы благодарили? мнение та разные! :shock:

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 09:41
Bagira
я больше скланяюсь к точки зрению Тани

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 10:05
Svetic

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 10:07
Svetic

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 10:42
skromnii
я все таки думаю что безвозмездно полученные материальные ценности не связанны с деятельностью предприятия, следовательно брать в зачет НДС не стоит! лучше его восстановить!

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 11:15
Svetic
письмо 17-13-02/1-4948-25 от 23.12.2003

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 11:36
Svetic
письмо 17-13-02/1-4948-25 от 23.12.2003 до изменения

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 12:35
InJen
Я считаю, что этот НДС всё-таки нельзя брать к зачёту, т.к. это поступление небыло оплачено поставщику, значит небыл оплачен и тот НДС, значит нельзя его брать и к зачёту, даже если потом эти материальные ценности и будут использованны в предпринимательских целях.

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 12:47
skromnii
Svetic
Спасибо!!! ну вот письмом все и сказано! НДС при получении безвозмездно брать в зачет нельзя!

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 14:43
Bagira
Благодарю за ответы и ссылки подскажите пожалуйста что значит востановить НДС я с этим еще не сталкивалась :oops: и еще если эти подарки были отданны на реализацию я что то начала сомниваться в правельности моих действий :oops: :oops: :oops:

Re: НДС на подарки

СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 14:54
skromnii
Bagira
все нормально можешь и продавать их!!!! а восстановить это восстановить задолженность перед бюджетом!!!
были тут споры все разного мнения но я просто беру сразу всю сумму Дт 211, 217, ... Кт 622
если ты делаешь через реестр покупок то
1) Дт 217 Кт 521
2) Дт 534 Кт 521
3) Дт 521 Кт 622
4) Дт 714 Кт 534 или Дт 217 Кт 534 (на счет последней проводки можно обсудить? в ст.102 сказано что относятся на затраты и расходы, короче понимай как хочешь)