Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

asotel писал(а):. И вот тогда у нас стал вопрос как быть с НДС, ведь счета выписывались без НДС и клиентам мы отдавали на руки ТТН-ки. После долгих и мучительных звонков, в ГГНИ нам ответили, что суммы поступившие на счет после 1-го ноября считать суммами с НДС.
asotel писал(а): если же выручка минус НДС меньше себестоимости, то на разницу нужно начислить НДС.

InJen писал(а):asotel писал(а):. И вот тогда у нас стал вопрос как быть с НДС, ведь счета выписывались без НДС и клиентам мы отдавали на руки ТТН-ки. После долгих и мучительных звонков, в ГГНИ нам ответили, что суммы поступившие на счет после 1-го ноября считать суммами с НДС.
А как вы поступили с вашими покупателями: выписали задним числом НН?

asotel писал(а):InJen писал(а):asotel писал(а):. И вот тогда у нас стал вопрос как быть с НДС, ведь счета выписывались без НДС и клиентам мы отдавали на руки ТТН-ки. После долгих и мучительных звонков, в ГГНИ нам ответили, что суммы поступившие на счет после 1-го ноября считать суммами с НДС.
А как вы поступили с вашими покупателями: выписали задним числом НН?
Покупатели остались уже с ТТНками, они согласились остаться без зачета, чем в январе за 2 месяца переделывать все отчеты.
Цитирую ответ НИ по данной ситуации "La efectuarea livrarilor impozabile contribuabilul urmeaza sa sa elebireze factura, care ulterior se va substitui cu factura fiscala. Pe factura fiscala se va o inscrie "Suplementar la factura nr... din......" Cumparatorul va avea dreptul la trecarea in cont a sumelor TVA aferente facturii fiscale in cauza la data primirii facturii fiscale."

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
|
|