принятие к учету НМА

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

принятие к учету НМА

Сообщение inga » 09 июн 2009, 10:23

Подскажите, пожалуйста, как неплательщику НДС принять к учету НМА , если цена включает НДС? Можно ли принять по цене без НДС , а НДС списать на затраты ?
inga
Ученик
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 11:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Люга » 09 июн 2009, 10:37

включаете 100%
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение inga » 09 июн 2009, 10:39

а что делать с НДС , когда мы станем плательщиками?
inga
Ученик
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 11:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Jen » 09 июн 2009, 11:01

inga, менять ничего не будете
Аватар пользователя
Jen
Проффи
 
Сообщений: 997
Зарегистрирован: 08 май 2008, 13:23
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение inga » 09 июн 2009, 11:05

Считается ли существенной ошибкой, если НДС списан на расходы , а стоимость НМА ( или ОС) принята к учету без НДС? В НСБУ указано, что неплательщики принимают НДС на расходы.
inga
Ученик
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 11:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение elephunk » 09 июн 2009, 12:47

в каком это то НСБУ написано, что для неплательшиков, НДС включается в расходы, а не входит в себестоимость? :egg
сторнируйте запись и включайте все полностью в 123 или 121
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 632
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Сообщение inga » 09 июн 2009, 15:17

а можно ли сторнировать прошлый год? Что делать, если я приняла к учету таким образом основное средство в прошлом году?
inga
Ученик
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 11:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение elephunk » 09 июн 2009, 18:03

Можете
отнесите на 331 счет
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 632
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Сообщение elephunk » 09 июн 2009, 18:24

inga писал(а):Считается ли существенной ошибкой, если НДС списан на расходы , а стоимость НМА ( или ОС) принята к учету без НДС? В НСБУ указано, что неплательщики принимают НДС на расходы.


Вот мне интересно какой проводкой, Вы при покупке НМА, относили НДС на расходы :D
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 632
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Сообщение AFEX » 10 июн 2009, 09:09

ПОЛОЖЕНИЕ
по применению налога на добавленную стоимость
(Monitorul Oficial, 23 июня 2000, nr.73-74, ч. III, ст. 241)
.............

59. Учет налога на добавленную стоимость до и после регистрации
облагаемого субъекта в качестве плательщика налога на добавленную стоимость
Следовательно, до его регистрации как плательщика НДС
сумма НДС, уплаченная за приобретаемые материальные ценности, услуги,
включается в себестоимость этих материальных ценностей, услуг и отражается
по дебету счетов 123 "Основные средства"; 211 "Материалы"; 217 "Товары" и
др. - по материальным ценностям и 713 "Общие и административные расходы";
811 "Основное производство" и др - по услугам и кредиту счетов 521
"Краткосрочные обязательства по торговым счетам"; 522 "Краткосрочные
обязательства связанным сторонам".
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Сообщение inga » 10 июн 2009, 10:45

Спасибо. Теперь не знаю, как все исправить.Ужас, что я наделала! А что мне за это грозит?
inga
Ученик
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 11:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Люга » 10 июн 2009, 10:46

elephunk писал(а):Можете
отнесите на 331 счет

и при это желательно пересдать ВЕН
к-ка на 331 только корректирует фин учет, А НЕ НАЛОГОВЫЙ
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение inga » 10 июн 2009, 10:52

спасибо.. :oops:А до какого числа можно пересдать декларцию? Ох...Страшно...
inga
Ученик
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 11:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение elephunk » 10 июн 2009, 10:57

Люга писал(а):при этом желательно пересдать ВЕН
331 только корректирует фин учет, А НЕ НАЛОГОВЫЙ

ну эт разумеется само собой :)

inga писал(а): Ужас, что я наделала! А что мне за это грозит?

ну грозило бы точно если бы Вы неправильно расчитали подоходный налог, а так Вам может быть повезло что ставка 0%
хотя щя налоговики злые все, перевыборы, а им планы по налогам/сборам/штрафам перевыполнять надо :mrgreen:
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 632
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Сообщение inga » 10 июн 2009, 11:03

Как хорошо, что есть этот форум, где все такие опытные собрались. Плохо только, что я раньше о нем не знала.Спасибо вам всем огромное!
Вот только еще один вопрос меня интересует : а не назначат ли мне после пересдачи ВЕН проверочку?Или штрафик какой-нибудь?
inga
Ученик
 
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 02 июн 2009, 11:23
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика