Cдача последней дикларации по НДС после аннулирования
Подскажите пожалуйста правильно ли я поступаю. Наше предприяте аннулировали статус "плательщика НДС" в ноябре месяце. Теперь получается что я должна сдать последнию Декларацию по НДС в декабре за ноябрь отразив в ней остаточную стоимость ОС по строке 1 и начисленный от неё НДС в стр. 2, т.е получается как бы его реализация. В книге продаж я так понимаю что я ничего не отражаю. А потом к 25 марта 2015 года сдаю 2-е годовые Декларации "Розовую" и IVO. Верно ли всё или может я что-то пропустила? Хотела бы ещё уточнить НДС начисляем от остаточной ст-ти ОС по стостоянию на 01.11 или 01.12. За ранее благадарю 