Доначисляете НДС, отражаете в регистре продаж и соответственно в пунктах 1 и 2 декларации, разницу.
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
не суть, имелось в виду счета расходов,если быть точной то я использую712,7Райэл писал(а):Nata
Почему 713?!
ella68 писал(а):у меня не получается автоматически не знаю почему наверное что то не то делаю
AFEX писал(а):продавайте
ничего Вам не будет
потом при необходимости откоректируете налогооблогаемую прибыль
m_sash писал(а):Если мы продали произведенную продукцию ниже с/с, мы обязаны начислять НДС на разницу
ttv писал(а):насколько чётко это видно?
Галина писал(а):Я начисляю. И не важно, что там есть з/пл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
|
|