Декларация по НДС

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Сообщение Люга » 18 сен 2008, 15:23

Конечно, можно было бы и писать, и всем подписаться, и по стране собрать еще подписи
Короче бороться с произволом.
Например, я только за, и подпись поставить и данные паспорта.
А так, молчим все и только здесь хоть как-то утешаемся, что не одиноки. Это правда, но не легче.
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение Polina » 18 сен 2008, 15:34

мне как то так разъяснили в налоговой - что если явилась запоздалая накладная, то я ее в приложении указываю вместе со всеми другими но число ставлю то что на накладной, в самом отчете ее тоже не выношу отдельно а так и прописываю как приобретения за отчетный месяц. А вот графа 16 нужеа если ранее были допущены чисто арифметические ошибки и никак иначе.
Поэтому они и не считают что Вы сами исправили/откорекрировали данный отчет и тем более до проверки. Это еще хорошо что она только за один отчет прицепилась, а то может и за первый - который прошел без той накладной, ну и за второй - уже со строкой 16
Но я не за них, и тоже не довольна , что четких разъяснений по применению граф кореркировочных в самой декларации - нет
Polina
Практик
 
Сообщений: 697
Зарегистрирован: 12 ноя 2007, 17:12
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Люга » 18 сен 2008, 15:37

Но я не за них

а мы и не сомневаемся. :friends:
что если явилась запоздалая накладная, то я ее в приложении указываю вместе со всеми другими но число ставлю

а я и число ставлю другое, что б не возникало вопросиков
поди потом докажи, что поздно принесли.
Но это не совет так поступать, просто мысли вслух
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение VeLena » 03 окт 2008, 17:47

А знаете я доказала свою правоту, и даже не знаю может стоит завести еще один раздельчик как книга жалоб и предложений, я бы сказала СПАСИБО ЛЮДЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ДАЖЕ В ГЛАВНОЙ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ, ОНИ ПРОСТО ТАК ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПОСЫЛАЮТ ТЕБЯ А ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ И ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО НАДО ПОМОГАЮТ СОВЕТОМ И ДЕЛОМ. Я БЫ СКАЗАЛА СПАСИБО ШПАК ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ И ЛИКИЙ ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ!!!!НУ ЕЩЕ ЕСТЬ ЛЮДИ не буду говорить какие чтобы не расконсперироваться.
VeLena
Ученик
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 10:58
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

ТТН в декларации по НДС

Сообщение ametis » 31 янв 2009, 17:38

В местной налоговой нам сделали замечание, что Товаротранспортные накладные в приложении по НДС не указываются, тоьлько полученные НАЛОГОВЫЕ накладные, а получнные товаротранспортные записываются в определенный регистр. Так ли это, если да, то что за регистр, есть ли определенная форма и какова схема предоставления отчетности?
Спасибо
плохой бухгалтер умрет в тюрьме, честный - на столе...
Аватар пользователя
ametis
Новичок
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 11:28
Откуда: комрат
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 31 янв 2009, 18:04

если кто-то и ведет такой регистр, то каждый по своему, я напр. ваще не веду :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Re: ТТН в декларации по НДС

Сообщение valentinmd » 31 янв 2009, 19:41

ametis писал(а):В местной налоговой нам сделали замечание, что Товаротранспортные накладные в приложении по НДС не указываются, тоьлько полученные НАЛОГОВЫЕ накладные, а получнные товаротранспортные записываются в определенный регистр. Так ли это, если да, то что за регистр, есть ли определенная форма и какова схема предоставления отчетности?
Спасибо


НА ЧЕМ ОСНОВАНЫ ИХ ПРИТЕНЗИИ ВОТ ДОКУМЕНТ ИХ ВЕДОМСТВА:
О порядке заполнения приложения
к Декларации по НДС и Регистра покупок

Письмо Главной государственной налоговой инспекции
N 17-13-02/1-3005-49 от 02 августа 2006 года

Перевод осуществлен
Редакцией "БНК"
и носит неофициальный характер

В целях правильного заполнения приложения к Декларации по НДС и
Регистра покупок в соответствии со ст.118 Налогового кодекса ГГНИ
сообщает следующее.
В Регистре покупок указывается общий объем приобретенных
товарно-материальных ценностей и услуг, НДС по которым относится на
расчеты с бюджетом, из чего следует:
- налоговые накладные на приобретаемые ТМЦ и услуги,
используемые для облагаемых поставок;
- налоговые накладные на приобретаемые ТМЦ и услуги,
используемые для смешанных поставок;
- таможенные декларации и документы, подтверждающие оплату НДС
по импортируемым ТМЦ;
- платежные документы, подтверждающие оплату НДС по импорту
нематериальных активов, по импорту услуг, по приобретенным ТМЦ и
услугам у экономических агентов, расположенных на территории
Республики Молдова и не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной
системой.
Отражение налоговых накладных и других документов в Регистре
покупок осуществляется в хронологическом порядке по мере получения
налоговых накладных от поставщиков, деклараций и т.д.
В приложении к Декларации по НДС, утвержденной приказом ГГНИ №
128 от 29.06.06, необходимо отражать следующие документы:
- налоговые накладные на приобретаемые ТМЦ и услуги,
используемые для облагаемых поставок;
- налоговые накладные на приобретаемые ТМЦ и услуги,
используемые для смешанных поставок;
- налоговые накладные на приобретаемые ТМЦ и услуги,
используемые для освобожденных поставок;
- налоговые накладные на приобретаемые ТМЦ и услуги,
используемые не в предпринимательских целях.
Следует отметить, что ТМЦ, приобретаемые по
товарно-транспортной накладной, не отражаются ни в Регистре покупок,
ни в Приложении к декларации по НДС.


Начальник ГГНИ С. Пушкуца
Знающий не доказывает, доказывающий не знает.
(Из древне-китайского трактата "ЛАО-ЦЗЫ" (4-3 века до н.э.))
Аватар пользователя
valentinmd
Эксперт
 
Сообщений: 1811
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 21:31
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 134 раз.

Сообщение buhter » 31 янв 2009, 20:58

Есть такой регистр учета полученных и отгруженных ТМЦ, если у вас много таких приходных накладных бывает, может быть и стоит его вести + к регистру покупок.
buhter
Бакалавр
 
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 19:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Сообщение valentinmd » 31 янв 2009, 21:22

ЕСЛИ МАШИНЫЙ УЧЕТ ТО РАСПЕЧАТАЙТЕ ЖУРНАЛ ПРИХОДА ТМЦ ОТЧЕТНОСТИ ТАКОЙ НЕТ ПО ТТН.
Знающий не доказывает, доказывающий не знает.
(Из древне-китайского трактата "ЛАО-ЦЗЫ" (4-3 века до н.э.))
Аватар пользователя
valentinmd
Эксперт
 
Сообщений: 1811
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 21:31
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 134 раз.

Сообщение Svetlana » 02 фев 2009, 01:24

а как на практике оформляете регистр покупок и приложение к декларации по НН полученным, по которым НДС не идет в зачет?
В приложении должны отражать все полученные НН?! а в книге покупок как отразить сумму НДС по такой накладной, все в себестоимость?
Svetlana
Студент
 
Сообщений: 236
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 20:35
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

Сообщение Accountant » 02 фев 2009, 09:19

Svetlana, посмотрите здесь:
http://nalog.md/forum/viewtopic.php?t=1581
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Сообщение buhter » 08 фев 2009, 20:34

Я НДС по всем накладным беру в зачет, а потом при проверке если замечают, в акте проверки указывают какую сумму я должна восстановить на обязательства, пока не штрафовали.
buhter
Бакалавр
 
Сообщений: 180
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 19:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 7 раз.

Как заполнить Деклороцию по НДС при полученном авансе?

Сообщение MESCERMV » 13 фев 2009, 21:47

Вопрос:
L/01/09 получен аванс в размере 1200леев. Других операций не было Вариант I (стандартный)
В графе № 1 указывать поставку в размере 1000 леев в графе №2 сумма НДС 200леев
Вариант II
Указать в графе № 2 сумму НДС 200леев . Графу 1 оставить пустой. т. к. как такого поставки не было а НДС надо оплачивать! И после этого в L/02/09(после осуществления поставки) в графе 1 указать сумму 1000леев , а графу 2 оставить пустой.
КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫБРАТЬ ???
MESCERMV
Аспирант
 
Сообщений: 392
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 22:28
Благодарил (а): 150 раз.
Поблагодарили: 48 раз.

Сообщение AFEX » 14 фев 2009, 07:38

первый, во всяком случае так требует порядок заполнения декларации по НДС :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Сообщение MESCERMV » 14 фев 2009, 10:28

AFEX, А если поставка не состоится?И аванс придется возвращать! L/02/09 в графе 1 указать -1000 леев
MESCERMV
Аспирант
 
Сообщений: 392
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 22:28
Благодарил (а): 150 раз.
Поблагодарили: 48 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Яндекс.Метрика