НДС с авансов

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Сообщение Люга » 15 янв 2009, 20:33

Strong, естественно, заказчик же зачет хочет :!:
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение Strong » 15 янв 2009, 21:26

Люга, исчо бы!!! они аж слюной брызжали мне в трубку.... ых! но я их прекрасно понимаю, когда мне надо, я тоже прошу))) как получится)
«Ни один победитель не верит в случайность». Ницше.
Аватар пользователя
Strong
Аспирант
 
Сообщений: 318
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 22:08
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение Freya » 26 янв 2009, 23:29

А у меня немного другой вопрос, глуповатый, :oops: что делать после того как начислили ндс с аванса в 1с? были проводки 221-523, 225-534. А дальше что.. По сути дела в выписываемой НН, контрагент в которой относится к этому авансу, должны появляться проводки 221-534, 523-221, 534-225, 221-611 и далее по курсу. Но ничего такого не происходит тллько 221- 534, 221-611. Что деелать.. уж легче ручками все записать чем с этой прогой договориться :evil:
Freya
Новичок
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 23:13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение valentinmd » 26 янв 2009, 23:45

Freya писал(а):Что деелать.. уж легче ручками все записать чем с этой прогой договориться :evil:


ПОЗВОНИТЕ РАЗРАБОТЧИКАМ ЕСЛИ ТАКАЯ ВЕЩЬ КАК СТОРНО НАЧИСЛЕННОГО НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ТОГДА РУЧКАМИ ПО ПРОВОДКАМ И В КНИГУ ПРОДАЖ
Знающий не доказывает, доказывающий не знает.
(Из древне-китайского трактата "ЛАО-ЦЗЫ" (4-3 века до н.э.))
Аватар пользователя
valentinmd
Эксперт
 
Сообщений: 1811
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 21:31
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 134 раз.

Сообщение Accountant » 26 янв 2009, 23:51

Freya, 1-С замечательно все делает, только требует внимания к деталям. Проверьте получение аванса, все субконто ли вы заполнили: тип договора, тип поставки (смотря какая у вас прога). Затем перепроведите продажу.
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Сообщение Tiana » 27 янв 2009, 00:20

У нас в проге даже спец. галочка стоит "зачитывать аванс" :mrgreen:
Смерть и налоги!
...если бы не много разных "бы", о которые мы расшибаем лбы...
Аватар пользователя
Tiana
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10843
Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 17:49
Откуда: КиШ
Благодарил (а): 1352 раз.
Поблагодарили: 1895 раз.

Сообщение Ero4ka » 27 янв 2009, 10:42

Freya, у меня такая-же проблема, а так как программера нормального не дождешься- приходится вручную. Главное вовремя заметить :)
Ero4ka
Новичок
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 24 сен 2008, 15:59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 27 янв 2009, 11:45

зависит ето от:
- какие поставки Вы делаете (могут же быть и смешанные, и без ндс и по ставке ноль)
- есть ли у Вас бартер/ обмен

канешна прогерры идут по пути: универсального алгоритма для всех случаев

я же пошел по упрощенному (но и деятельность позволяет)
у меня торговля со склада, и тока облогаемые поставки так вот
- с покупателями веду учет исключительно используя 221 счет (сальдо не сворачиваю)
- в конце месяца на кредитовое сальдо 221 счета делаю расчет "кт Сальдо 221 сч. / 6 = ндс с авансов на конец месяца"
- провожу дт 225-----кт 5342 на сумму "кт Сальдо 221 сч. / 6 = ндс с авансов на конец месяца" и единой цифрой показываю в рег.продаж
- на начала следующего месяца сторнирую "дт 225-----кт 5342 на сумму "кт Сальдо 221 сч. / 6 = ндс с авансов на конец месяца"" и единой цифрой показываю в рег.продаж
- в конце месяца повторяю процедуру


мое мнение: в таких условиях ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ, притом все сходиться :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Сообщение Ero4ka » 27 янв 2009, 13:27

- провожу дт 225-----кт 5342 на сумму "кт Сальдо 221 сч. / 6 = ндс с авансов на конец месяца" и единой цифрой показываю в рег.продаж
- на начала следующего месяца сторнирую "дт 225-----кт 5342 на сумму "кт Сальдо 221 сч. / 6 = ндс с авансов на конец месяца""
вторая же наоборот?
Ero4ka
Новичок
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 24 сен 2008, 15:59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 27 янв 2009, 13:42

ну да, сторнирую :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Сообщение Ero4ka » 27 янв 2009, 13:51

Хитро как :D , чтоб никто не догадался
Ero4ka
Новичок
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 24 сен 2008, 15:59
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 27 янв 2009, 14:32

дык самый простой способ проверки ндс с авансов :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Сообщение Люга » 27 янв 2009, 14:38

И кстати самый верный и надежный :!:
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение Strong » 27 янв 2009, 15:22

Ero4ka, :mrgreen:
Я AFEX, уже год назад в какой-то теме прочитала о вашем методе учета ндс с авансов, и теперь никаких закрытий месяца из проги, тока анализ счета 221, и сразу все понятно :!:
так что присоединяюсь к вашему мнению :D
«Ни один победитель не верит в случайность». Ницше.
Аватар пользователя
Strong
Аспирант
 
Сообщений: 318
Зарегистрирован: 16 ноя 2008, 22:08
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение morozova » 30 янв 2009, 12:14

Помогите разобраться:
В 2004 году фирма импортировала материал для своего производства,НДС уплачен сразу при ввозе,а вот с поставщиком оплата была произведена наличными без какого-либо документа :evil:
То есть эта задолженность у нас висит до сих пор.Пора бы и списать эту задолженность.Как быть?
morozova
Бакалавр
 
Сообщений: 152
Зарегистрирован: 10 окт 2008, 11:09
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 19 раз.

Пред.След.

Вернуться в НДС. Акцизы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика