1С:Предприятие 8

Программа 1С, другие бухгалтерские программы, программы по учету документооборота и т.п.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Valentuna » 19 дек 2014, 09:56

Vesnaya писал(а):я переоцениваю валюту на день совершения операций по валютному счету + при закрытии месяца.

То есть и при поступлении денег на валютный счет и в день их обналичивания в леи? Или только при обналичивании?
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1427
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:35
Благодарил (а): 874 раз.
Поблагодарили: 102 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Наталица » 19 дек 2014, 10:12

НСБУ 21 гласит:

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте
Первоначальная оценка

13. Активы и обязательства, возникшие в результате операций в иностранной валюте, первоначально отражаются в бухгалтерском учете в национальной валюте Республики Молдова на основе курса обмена валют на дату совершения операции.

Последующая оценка
14. На дату составления бухгалтерского баланса
а) денежные статьи в иностранной валюте отражаются в национальной валюте Республики Молдова путем применения курса обмена валют на дату завершения отчетного периода;
b) неденежные статьи в иностранной валюте, которые оцениваются по первоначальной стоимости, отражаются в национальной валюте Республики Молдова путем применения курса обмена валют на дату совершения операции;
с) неденежные статьи в иностранной валюте, которые оцениваются по справедливой рыночной стоимости или чистой стоимости реализации, отражаются в национальной валюте Республики Молдова путем применения курса обмена валют на дату определения справедливой рыночной стоимости или чистой стоимости реализации.

Признание курсовой разницы - подход, рекомендуемый настоящим стандартом

16. Курсовые разницы по текущим операциям, как правило, возникают
a) в результате изменений курсов обмена валют между датой совершения операции в иностранной валюте и датой погашения дебиторской задолженности и обязательств по ней;
b) при представлении в финансовой отчетности денежных статей предприятия по курсам, отличным от тех, по которым они были первоначально признаны в текущем или предшествующем периодах.
Вышеназванные курсовые разницы относят на доходы или расходы отчитывающегося предприятия в периоде их возникновения. Исключение составляют курсовые разницы, рассматриваемые в параграфах 18 - 20 данного стандарта.

Исходя из этого, расчет курсовой разницы происходит:
- при погашении задолженности и обязательств - Дт и КТ
- при подготовке годовых отчетов

Просто, из-за того, что в программах начисление курсовой разницы - операция автоматическая, то она начисляется ежемесячно или с необходимой периодичностью в течение года на всю задолженность и все обязательства, независимо от их погашения. По Погашенной задолженности курсовая разница начисляется до даты погашения, а на непогашенную - дооценяет задолженность и обязательства по курсу на конец расчетного периода.

Если хотите играться и это важно по каким-либо причинам, вполне можно вручную начислять курс.разницу только по погашенным задолженностям и обязательствам, по валютному счету. А все остальные валютные статьи переоценивать только раз в год, при составлении баланса.
Женщина должна быть любимой, счастливой и красивой. А больше она никому ничего не должна!
Аватар пользователя
Наталица
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3806
Зарегистрирован: 25 дек 2007, 16:42
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 704 раз.
Поблагодарили: 1771 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Vesnaya » 20 дек 2014, 17:47

Valentuna писал(а):То есть и при поступлении денег на валютный счет и в день их обналичивания в леи

+ раз в месяц при закрытии месяца:
Наталица писал(а):Просто, из-за того, что в программах начисление курсовой разницы - операция автоматическая, то она начисляется ежемесячно или с необходимой периодичностью в течение года на всю задолженность и все обязательства, независимо от их погашения. По Погашенной задолженности курсовая разница начисляется до даты погашения, а на непогашенную - дооценяет задолженность и обязательства по курсу на конец расчетного периода.

:)
Vesnaya
Аспирант
 
Сообщений: 450
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 12:52
Благодарил (а): 81 раз.
Поблагодарили: 72 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение tvigun1111 » 11 фев 2015, 13:56

ОЧень простой вопрос. Но я уже 2 дня ломаю голову. У кого 1С 8, купленная у Contabilizare. Не могу сделать передачу товара в розницу. Делаю "Перемещение ТМЦ". Указываю склад отправитель и скал получатель. Указываю сумму с торг.надбавкой. А программа не формирует счета 831,2 (бывшая 821,2) и 825,2.
tvigun1111
Новичок
 
Сообщений: 14
Зарегистрирован: 18 май 2011, 14:13
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение sveta225 » 11 фев 2015, 15:06

Оборотно-сальдовая по новому плану счетов у меня выглядит так:6
61
пример 611
6113

позвонила програмисту,сказал,что у всех так по новому плану счетов.
жутко неудобно. У всех так?
sveta225
Ученик
 
Сообщений: 55
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 11:49
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 4 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Наталия » 11 фев 2015, 15:19

нет
Истина всегда где-то рядом
Аватар пользователя
Наталия
Проффи
 
Сообщений: 1141
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 15:09
Благодарил (а): 357 раз.
Поблагодарили: 293 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Anjel » 11 фев 2015, 18:02

tvigun1111
Я столкнулась с проблемой розницы и у себя. В модуле документа Передача товара в розницу была забита старая проводка 217,2 - 217,1.
В новом плане это счёт продукции к продаже, и субконто соответственно - продукция. И произошла не состыковка субконто товары и продукция.
У кого обновлённые программы - проводки надо проверять на каждую операцию!
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Karina » 11 фев 2015, 18:11

Anjel, и как у вас переносится товар в розницу с 217,1 на 217,1 просто по разным местам хранения?
Аватар пользователя
Karina
Проффи
 
Сообщений: 942
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 14:13
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 1667 раз.
Поблагодарили: 327 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Anjel » 11 фев 2015, 18:18

Karina
Я пока не решила, но думаю что мешать на 217,1 товары на складе и розницу неразумно, не визуабельно-информативно.Особенно когда склад и магазин в одном помещении.
Скорее всего добавлю в план счет 217,12 для розницы в количественном учёте и изменю в модуле 217,2 на 217,12 (субконто товары).
Интересно, как другие участники форума решают проблему количественной розницы с одним счётом? :roll:
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение olivia » 11 фев 2015, 18:25

Anjel писал(а):Karina
Я пока не решила, но думаю что мешать на 217,1 товары на складе и розницу неразумно, не визуабельно-информативно.Особенно когда склад и магазин в одном помещении.
Скорее всего добавлю в план счет 217,12 для розницы в количественном учёте и изменю в модуле 217,2 на 217,12.
Интересно, как другие участники форума решают проблему количественной розницы с одним счётом? :roll:


В моем плане счетов изначально забит счет 217,11 - "товар в рознице".Проводки даются верно : 217,11-217,1.
olivia
Проффи
 
Сообщений: 983
Зарегистрирован: 01 авг 2013, 16:42
Благодарил (а): 751 раз.
Поблагодарили: 523 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Anjel » 11 фев 2015, 22:14

olivia
Значит Вам повезло больше с программистом. :D :good: Я тоже сделаю 217.11
Но у Вас может быть ошибка в другом документе. :(
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Karina » 12 фев 2015, 11:10

Anjel писал(а):olivia
Значит Вам повезло больше с программистом. :D :good: Я тоже сделаю 217.11
Но у Вас может быть ошибка в другом документе. :(

В каком документе? я тоже хочу программиста попросить сделать на 217,11, хочу учесть все возможные проблемы с этим и рассказать ему :)
Аватар пользователя
Karina
Проффи
 
Сообщений: 942
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 14:13
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 1667 раз.
Поблагодарили: 327 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Anjel » 12 фев 2015, 11:21

В блоке розницы (не суммовой). В нем несколько документов .
Вложения
.png
.png (31.6 KIB) Просмотров: 4899
— Вы такая красивая, умная, с чувством юмора, глаза, фигура —все прекрасно.
— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже заметили.
Аватар пользователя
Anjel
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11856
Зарегистрирован: 21 май 2012, 11:01
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 3966 раз.
Поблагодарили: 4434 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение Karina » 12 фев 2015, 11:31

Да, точно, я и забыла совсем, надо будет все переделывать. Спасибо, попробую уговорить программиста :)
Аватар пользователя
Karina
Проффи
 
Сообщений: 942
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 14:13
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 1667 раз.
Поблагодарили: 327 раз.

Re: 1С:Предприятие 8

Сообщение TATIJNA » 29 мар 2015, 18:16

Версия 8.2. Подскажите,каким документом списываете материалы на производство своей продукции и ведете производство?Спасибо!
TATIJNA
Бакалавр
 
Сообщений: 157
Зарегистрирован: 11 сен 2009, 14:49
Откуда: Молдова,Бельцы
Благодарил (а): 85 раз.
Поблагодарили: 25 раз.

Пред.След.

Вернуться в Автоматизация предприятия

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика