Страница 1 из 2

Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 16:41
informteh
Как правильно отразить в декларации "авансы полученные". В какой строке они указываются?

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 16:54
svetuta
вместе с продажами

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 16:59
informteh
А когда в следующем месяце уже закрываем аванс, как его правильно отразить. На данный момент я просто уменьшаю сумму поставок, но тогда сумма поставок в декларации не сходится с счетом 611. Может показывать как корректировка продаж?

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:03
svetuta
informteh писал(а):сумма поставок в декларации не сходится с счетом 611

не обязательно чтоб она сходилась...
при закрытии аванса тоже через 1 и 2 графы.. вы же сумму берете из регистра продаж, а авансы туда попадают..
вот читайте
viewtopic.php?f=3&t=2899
и причем тут юридические вопросы :?: :!:

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:05
Nata
Верно , корректировочной записью.
в регистре : Серия номер Фактуры суммы НДС и без, и тут же запись "коррект по аванс мес/год" сумма ндс (-) сумма без НДС (-)

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:13
informteh
Nata писал(а):Верно , корректировочной записью.

Т.е. в графе 9 указываем корректировку на сумму НДС с аванса и тогда счет 611 будет совпадать с графой 10 из декларации. Я правильно понял?

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:16
Галина
Нет в декларии авансы (с 20 % НДС) отражаются в 1, а НДС ао 2 гр. Nata
имела ввиду сторнировочной в регистре продаж.

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:16
svetuta
informteh писал(а):Т.е. в графе 9 указываем корректировку на сумму НДС с аванса и тогда счет 611 будет совпадать с графой 10 из декларации. Я правильно понял?

net!!! cerez grafu 1 i 2

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:20
svetuta
informteh
611 счет может не совпадать с гр.1 декларации, так как у вас может быть реализация ОС например которую вы проводите через 621 счет, или др.операции...

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:22
informteh
Да просто устал, когда налоговики приходят на проверку с их распечаткой по НДСу и говорят что у меня задекларированные поставки не сходятся с доходами в розовой декларации (сч. 611)

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:23
Галина
Нет, они считают по-другому.

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:24
informteh
И подумал что как-то это можно решить. Предлагаю изменить вид декларации (может кто из налоговиков и читает этот форум)

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:24
svetuta
informteh писал(а):Да просто устал, когда налоговики приходят на проверку с их распечаткой по НДСу и говорят что у меня задекларированные поставки не сходятся с доходами в розовой декларации (сч. 611)

делайте как надо..по инструкции...а не как говорят налоговики..некоторые много чего вам сказать могут...по опыту знаю...

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:31
informteh
А где найти инструкцию?

Re: Авансы полученные

СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 17:36
svetuta
informteh писал(а):А где найти инструкцию?

Об утверждении декларации по НДС и порядка заполнения декларации по НДС
Главная Государственная Налоговая Инспекция
Приказ № 128 от 29 июня 2006 года
(Monitorul Oficial № 106-111 от 14 июля 2006 года)
поищите на www.justice.md