Помогите пожалуйста. Как мне быть я никогда не заполняла ведомость по износу в налоговых целях. У меня две неком организации. у меня дневной азил де бэтрынь. Мы их утром забираем на микробусе а вечером отвозим по домам. Мы днем о них заботимся - лечим развлекаем а еще стираем гладим водим на экскурсии на лечение и пр. У нас есть здание, мебель. кухонная плита. холодильник и др. и все по проекту. Бусик - тоже по проекту. Мы два раза на день сдавали бусик в аренду. И еще у нас было гладильное оборудование старое и оно все износилось. Но мы его продали, а потом спонсор добавил нам еще денег и мы купили новое для как говорят тех целей которые в уставе. Что мне делать с ведомостью в налоговых целях. Я уже боюсь. Президент привел однажды аудиторов для консультации и они сказали что ведомость не надо делать и в декларации только три первых строчки. Бухгалтер который до меня был также делал. Я бы пересдала декларацию но не знаю как ее переделать. Помогите. Может кого уже проверяли или налоговая или аудиторы?
А по второй организации - у меня дети которые на бабушек и дедушек оставлены, потом мы детей на лечение возим и многое другое. Много проектов. По одному из проектов у нас есть здание которое нам дали физики по бесплатной аренде. В этом здании по проекту у нас работа с детьми - классы, комнаты отдыха, столовая и так далее. Но мы пытаемся вместе со спонсорами накопить деньги для спальни для больных детей. Эти комнаты пока свободны. Мы их почти год сдаем в аренду я сентября 2011 и до сегодня. Но с ноября или декабря мы спальни уже оборудуем так как на деньги с аренды вместе со спонсором купили уже почти все кровати и другое что нам нужно (это тот же проект с детьми). Часть денег с аренды шли и на одежду и кормление детей. Мы все согласуем. Как делать ведомость. Как мне пересдать декларацию? Что делать -писать в ней кроме износа и все другие разницы? Вот наши работники и волунтары сопровождали детей на лечение за границу. Им спонсор выделил суточные по бюджету на каждый день. Эти суточные конечно за счет благотворителя, но они больше чем по норме. Мы с людей взяли дополнительный подоходный и мед, а что делать с розовой. Я так понимала и бухгалтер до меня, что мы не должны розовую делать как срл ведь командировка не предпринимательская или как правильно некоммерческая. Но не знаю. надо успеть пересдать декларацию. А что в ней писать. И не понятно мы все же имеем предпринимательскую деятельность или нет по законам налогового кодекса. Шпак и Присэкарь вроде бы пишет что мы налоговые предприниматели.Помогите.