Написала письмо в ГНИ с вопросом, как правильнее, на их взгляд, относить в бухучете обеды нашим работникам, поставляемые другой фирмой на основании договора и накладных , как льг0ту либо как матпомощь.
Почитала тут статью в БНК о том, что если мы проводим как льготу, то обязательно надо выписывать накладные на каждого работника, причем обязательно.
Мы- плательщики НДС, фирма- поставщик обедов- неплательщик НДС.
По мнению автора статьи, при льготе мы должны ежемесячно выписывать налоговую накладную на каждого едока, значит, на эту сумму начислить НДС.
Вот про это и спрашивала в письме, но от налоговой ответа нет. А уже надо выплачивать зарплату, время поджимает.
Письмо кинула в ящик у дверей ГНИ с наружной стороны, т к господа внутрь не пускают.
Никто не расписывается и, видимо , не несут никакой ответственности.
Хорошо ребята устроились.
Может у кого есть телефон, узнать, кому направлено письмо. Спасибо.