Страница 1 из 3
Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
16 дек 2009, 15:14
Irinca
05.05.09 была выписана НН фирмой Orange нашей фирме.
В бух-рию нашей фирмы эта НН попала 16.12.09
как отражать эту НН в регистре покупок и приложении к деклариции по ндс. какой датой отражать и имеем ли мы право на зачет ндс.
Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
16 дек 2009, 16:21
InJen
А как вы получили эту НН: вам её принесли или по почте? Если принесли, то на всех экземплярах (и на первом тоже) вы должны написать "получена такого-то числа", если получена по почте, то тоже пишете когда получили и прикладываете и конверт. В регистре покупок вносите 2 даты: дату выписки - по дате в НН, и дату получения. В Декларации эту сумму вносите в графу "корректировки", в приложении пишете дату выписки НН.
Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
16 дек 2009, 16:36
Irinca
InJenполучается что в 12 и 13 строку TVA 06 эта НН не попадает, и что в приложении общая сумма не бедет соответствовать с 12 и 13 строкой декл. TVA 06
этот порядок где то опубликован

есть ли офиц. разъяснения, и влечет ли за собой штраф и налоговый визит такое оформление

Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
16 дек 2009, 16:58
InJen
Эта сумма попадает в 16 строку, так что будет соответствовать приложению. За предоставление вовремя НН отвечает поставщик, поэтому вам никакие штрафы не грозят, поэтому и надо на всех экземплярах ставить дату получения. Об этом говорили налоговики на одном семинаре, письменно об этом нигде не нашла.
Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
16 дек 2009, 19:56
svetuta
InJen писал(а):В Декларации эту сумму вносите в графу "корректировки"
а я знала что не через корректировки а в поступлениях отражается, обыкновенно, ведь в корр. указываются только ошибки
Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
16 дек 2009, 20:16
Галина
В корректировке не надо,отражаете как все остальные только дата 05.05.09
Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
17 дек 2009, 10:43
InJen
InJen писал(а):Эта сумма попадает в 16 строку. Об этом говорили налоговики на одном семинаре, письменно об этом нигде не нашла.
Семинар был 2 недели назад.
Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
17 дек 2009, 10:52
svetuta
InJen писал(а):говорили налоговики на одном семинаре
на семинарах они много чего говорят, я тоже попалась как то, чуть не судились по одному вопросу, на семинаре сказали одно, а пришла проверка - сказали другое, с тех пор не верю им...
а вот Ликий говорит что не должен штраф быть, и я с ним полностью согласна (БНК №7/2008б стр.44)
Re: Налоговые накладные поступили в бух. позже

Добавлено:
17 дек 2009, 12:30
InJen
svetuta я полностью с вами согласна, и уже который раз говорю: всё зависит от проверяющего, в каком настроении пришёл он на проверку, и сколько денег намерен получить. А на счёт публикаций каких-то стаей в наших уважаемых изданиях - налоговики при проверки открещиваюся от них: публикации - это одно, а у нас инструкции

.
Несоответствие даты в налоговой накладной

Добавлено:
21 май 2010, 13:14
кися
Ув. бухгалтера, подскажите пожалуйста как поступить в след. ситуации. Мы осуществилии в мае месяце импорт товаров, помимо доп. расходов на приобретение у меня есть расходы на доведение товара до необходимого товарного вида, которые распределяються по товару и входят в его себестоимость, такими расходами яв. этикетки, данные этикетки мы приобрели зараннее соот. накладную на поставку нам выписали апрелем, а импорт я регистрирую в 1-с в мае согласно тамож. декларации, как поступить ведь если учесть н/н по этикеткам в мае, которая выписана в апрелем нельзя?
Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Добавлено:
21 май 2010, 13:23
svetuta
так вы должны провести её в апреле и сделать проводку
дт 211 кт 521
а в мае, когда был импорт, актом сделаете списание
дт 217 кт 211
Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Добавлено:
21 май 2010, 17:29
diancic82
кися +1

Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Добавлено:
21 май 2010, 18:31
Райэл
кися
А в чем проблема то?!
Почему не учесть н/н по этикеткам в апреле, оставить их на 211 счете, как писала Светуца , а уже в мае после импорта, перевести их на себестоимость.
Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Добавлено:
21 май 2010, 18:56
3D-Transfer SRL
кися писал(а):а импорт я регистрирую в 1-с в мае согласно тамож. декларации, как поступить ведь если учесть н/н по этикеткам в мае, которая выписана в апрелем нельзя?
Возможно, Вы имеете ввиду, что в программе 1С не предусмотрено?
Иначе, вопрос исчерпан.
Re: Несоответствие даты в налоговой накладной

Добавлено:
17 сен 2014, 12:56
mzd1981
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Как правильно сделать, если в сентябре получил июльскую накладную? Провести сентябрем или июлем и пересдать отчет? Заранее спасибо.