Трудовая книжка

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

У сотрудника 2 трудовые книжки.Как быть?

Сообщение girail » 11 дек 2007, 18:25

Спасибо всем за ответы. По поводу пересчета подоходного налога, это конечно обязательно сделаю.
Но вот запись в трудовую (вторую и как выясняется лишнюю) уже сделана нашей фирмой : принят на нашу фирму с такого-то, на должность такую-то.
И сейчас, если прекратить жизнь этой книжке, то надо бы :
1) Или уволить, и отдать вторую книжку на основное место работы.
2) Или задним числом написать , что принят был к нам по-совместительству, и отдать вторую книжку на основное место работы
girail
Ученик
 
Сообщений: 80
Зарегистрирован: 11 дек 2007, 15:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение Владимир Долгий » 11 дек 2007, 19:42

girail, переделайте приказ задним числом... . :roll: O:-) Если кто спросит... я этого не говорил.
А работнику дайте почитать выше упомянутые нормативные акты... пусть сам решает, что для него выгоднее... . Пенсия нас всех ждет, а вот приходит как всегда неожиданно. Вот тут и всплывают вопросы о ненадлежащем оформлении тех или иных документов. Бегать все равно придется :( .
Н. Ушакова "Мастерство":
Пока владеют формой руки,
Пока твой опыт не иссяк,
На яростном гончарном круге
Верти вселенной так и сяк.
Мир не закончен и неточен,
Поставь его на пьедестал
И надавай ему пощечин,
Чтоб он из глины мыслью стал.
Аватар пользователя
Владимир Долгий
Студент
 
Сообщений: 234
Зарегистрирован: 26 окт 2007, 10:43
Откуда: Кишинёв, Республика Молдова
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 3 раз.

Сообщение Tiana » 11 дек 2007, 21:40

Кстати о пенсиЙях :mrgreen: Йя тут сегодня почитала кое-кому примерно по приложениЙм к закону, результат меня убил :mrgreen:
Афекс, ты уже встал на лыжи? Смотри не сверни себе шеЙю, ждём целым и невредимым :wink:
Смерть и налоги!
...если бы не много разных "бы", о которые мы расшибаем лбы...
Аватар пользователя
Tiana
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10843
Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 17:49
Откуда: КиШ
Благодарил (а): 1352 раз.
Поблагодарили: 1895 раз.

Учет трудовх нижек

Сообщение girail » 12 дек 2007, 20:50

А я делаю так.
1) приобрели скажем 10 трудовых книжек:
Дт 251 - Кт 521 =10 х26лей=260 лей (НДС не дебетую),
Дт 951 - =10 х26лей=260 лей
2) принят на работу 1 сотрудник, списываю 1 книжку :
Дт227.х -Кт 251 =1 х26лей =26,
-Кт 951 =1 х26лей =26
3) а)при первой же выплате з/пл с указанного сотрудника удерживаю:
Дт5311 -Кт 227.х= 26 лей. (никто и не замечает , что с них удерживается стоимость книжки, хотя в расчетном листке в удержаниях это конечно отражается).
б) ну был случай, когда только приняли и тут же в командировку отправили на 2 месяца, тогда уж , извиняйте можно в кассу внести:
Дт 241 - Кт 227.х = 26 лей ( хотя можно и подожать до выплаты его з/п).
И никакой тебе продажи книжек, ни возни с регистрами покупок-продаж, приказами, льготами и т.п.
girail
Ученик
 
Сообщений: 80
Зарегистрирован: 11 дек 2007, 15:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Учет трудовх книжек

Сообщение girail » 12 дек 2007, 22:35

Да, забыла уточнить , что на 227 учет задолжнности ведется по каждому сотруднику.
girail
Ученик
 
Сообщений: 80
Зарегистрирован: 11 дек 2007, 15:42
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение Ирина Безнос » 18 дек 2007, 14:14

1) Поступление трудовых:
Д 251,1 К 539,3 - 21,67
Д 534,2 К 539,3 - 4,33 (НДС)
2) Выдача сотруднику:
Д 227,2 К 612,1 - 21,67
Д 227,2 К 534,2 - 4,33
3) Списание:
Д 714,1 К 251,1 - 21,67
4) Удержание у сотрудника:
Д 531,1 (241,1) К 227,2 - 26
Аватар пользователя
Ирина Безнос
Студент
 
Сообщений: 241
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 19 дек 2007, 12:53

Ирина Безнос писал(а):1) Поступление трудовых:
Д 251,1 К 539,3 - 21,67


.. ну тада.. правильнее на 252 8-[
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Сообщение Ирина Безнос » 21 дек 2007, 13:11

Тогда какой субсчёт?Там же ничего не подходит.
Аватар пользователя
Ирина Безнос
Студент
 
Сообщений: 241
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение MobHR » 21 дек 2007, 18:40

В ноября Правительство приняло новое Положение по трудовым книжкам. В нем есть норма о том, что расчеты по трудовым книжкам с работниками осуществляется в момент перчиного оформления трудовой книжки, а не при прекращени трудовых отношений как счет.

По запралет в Положении прямо говориться о том, что сведения по зп в трудовую книжку не вносятся.

Правда это Положение еще не опубликовано.
Обезьяна, воспитанная человеком, считает себя человеком, однако, не перестает от этого быть обезьяной.
MobHR
Новичок
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 дек 2007, 13:22
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Сообщение Tiana » 21 дек 2007, 18:44

таким образом, ничего не изменилось :mrgreen:
Смерть и налоги!
...если бы не много разных "бы", о которые мы расшибаем лбы...
Аватар пользователя
Tiana
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10843
Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 17:49
Откуда: КиШ
Благодарил (а): 1352 раз.
Поблагодарили: 1895 раз.

Сообщение ак4ело » 22 дек 2007, 22:50

Уважаемая Ирина Безнос, если трудовые книжки проводить так, как вы ниписали:
1) Поступление трудовых:
Д 251,1 К 539,3 - 21,67
Д 534,2 К 539,3 - 4,33 (НДС)
2) Выдача сотруднику:
Д 227,2 К 612,1 - 21,67
Д 227,2 К 534,2 - 4,33
3) Списание:
Д 714,1 К 251,1 - 21,67
4) Удержание у сотрудника:
Д 531,1 (241,1) К 227,2 - 26

То получается надо отписать НН и в случае если даньги сотрудник внесет в кассу, то еще и выбить чек???
Аватар пользователя
ак4ело
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 22 дек 2007, 22:38
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение kliukva » 04 янв 2008, 14:44

да что 2 трудовые книжки! ко мне вот недавно 1 товарищ 4 принес?!! 2 старого образца и 2 нового образца, причём ни 1 старого не продолжает 2 нового образца, просто жуть!!! и нечего тут думать, пусть сам думает и решает, как ему быть, это не ваши проблемы!!! 8)
kliukva
Новичок
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 04 янв 2008, 13:38
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Ирина Безнос » 18 янв 2008, 15:22

НН выписывают вам когда вы покупаете трудовые
Аватар пользователя
Ирина Безнос
Студент
 
Сообщений: 241
Зарегистрирован: 10 дек 2007, 14:15
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение valentinmd » 02 мар 2008, 21:47

AFEX писал(а):
.. ну тада.. правильнее на 252 8-[


Согласен с коллегой и поддерживаю такое мнение. Счет №251 считаю что не подходит, так как это все таки не расходы а приобретение матценостей которые нельзя отнести ни к одному счету по ТМЦ. Это раз а во вторых мы в последствии книги продаем работникам а не списываем на расходы периода.
Знающий не доказывает, доказывающий не знает.
(Из древне-китайского трактата "ЛАО-ЦЗЫ" (4-3 века до н.э.))
Аватар пользователя
valentinmd
Эксперт
 
Сообщений: 1811
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 21:31
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 134 раз.

Сообщение ideia » 02 мар 2008, 22:20

мне рекомендовали при приобретении трудовых не брать к зачёту НДС и стоимость книжек по мере использования удерживать из зарплаты.

согласилась что это оптимальный вариант...
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник" ©
Аватар пользователя
ideia
Гуру
 
Сообщений: 2175
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 02:33
Откуда: Земля
Благодарил (а): 81 раз.
Поблагодарили: 428 раз.

Пред.След.

Вернуться в Документация и отчетность

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика