Страница 1 из 1

Списание отгруженного товара

СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 18:16
lia
Прошу Вас, помогите разобраться!
Товар был отгружен реализаторам. Много лет назад. Висит на субсчете 217. Реализаторы, грубо говоря, сгинули. Что делать с товаром? Варианты:
1. Списать, признав доходы и расходы + НДС. Не возникнет ли при этом доход реализатора? Как его обложить?
2. Списать, признав, невычитаемые расходы + НДС. Тот же вопрос насчет дохода реализатора.
3. Не списывать и пусть висит дальше?
Буду признательна за ответ!

Re: Списание отгруженного товара

СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 09:47
AFEX
lia писал(а): ..... Варианты:
1. Списать, признав доходы и расходы + НДС. Не возникнет ли при этом доход реализатора? Как его обложить?
......


на основании инвентаризации списать, признав расходы, отсторнировать ранее принятый ндс на зачет, откоректировать расход в налоговых целях (ето вариант без суда и следствия). что касама "дохода реализатора" - его его проблема

Re: Списание отгруженного товара

СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 09:48
AFEX
lia писал(а): .... Варианты:
........2. Списать, признав, невычитаемые расходы + НДС. Тот же вопрос насчет дохода реализатора.
..


да, отн. доходов реализатора см. выше

Re: Списание отгруженного товара

СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 09:55
AFEX
lia писал(а): .....Варианты:
.........
3. Не списывать и пусть висит дальше?
.....


рискованный вариант, при первой проверке завалят.

Помните: даже если у Вас все в порядке сотрудники гни попытаются что-то да начислить используя косвенные методы (как раз ваш случай)

к сожалению: налоговая пока что у нас карательный орган, а в их глазах все мы мошенники, к сожалению

СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 10:33
lia
Спасибо!
Как Вы думаете, нужно ли оформить "возврат" или списывать прямо с реализатора?
И 90' 3' b точно не применима в данном случае? - для нас невычитаемый расход, для реализатора - необлагаемый доход, правда, вряд ли можно считать это выплатой или пожертвованием. Не нужно ли еще и 15 % отстегнуть?

СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 11:06
Accountant
нужно ли оформить "возврат" или списывать прямо с реализатора?

Возврат не сможете оформить, вторая сторона отсутствует, да и сам возврат фактически не имел место. При инвентаризации проверяется наличие имущества предприятия, находящееся у других лиц. Если лиц нет и имущества нет - в акте инвентаризации констатируете недостачу.

СообщениеДобавлено: 29 янв 2009, 11:07
AFEX
учитывая ст. 90.3 (да и неадекватный подход гни к необычным ситуациям)лучше канешна оформить как возврат, а патом камиссия и списать уже не как недостачу а как потерявшие свойства