износ в целях налогообложения

Обсуждение общих вопросов налогообложения. Вопросы налогового права, правоприменительной практики. Предложения, идеи по совершенствованию налогового законодательства

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Опять износ ОС

Сообщение Artur Morarenco » 27 мар 2010, 13:32

В году в котором снесли пристройку вы должны ликвидировать ее стоимостный базис из ведомости начисления износа. Для этого, на момент списания стоимости пристройки в фин учете, рассчитываете: стоимость пристройки/стоимость всего ОС x стоимостный базис ОС на начало года. Это сумму вписываете в колонке "Ликвидирование" из ведомости, и в результате уменьшается стоимостный базис ОС от которого в будущем будет начисляться износ в налоговых целях.
Если при заполнении строки декларации "к уплате" столбцы вам кажутся слишком узкими - самое время посетить курсы повышения квалификации.
Аватар пользователя
Artur Morarenco
Проффи
 
Сообщений: 911
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:13
Откуда: Dubasari
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение Jen » 28 мар 2010, 17:24

подскажите пож-та, если в строке 03012 (сумма износа ОС) декларации указаны суммы износа вместе с суммами, превышения ремонта ос(взятых в найм), то по строке 03034(расходы, связаннные с ремонтом ос, используемых на основании договора об аренде) мы эти суммы уже не показываем? #-o
или как правильно это должно быть отражено?
по какой строке должна быть эта информация?
буду благодарна за помощь :)
Аватар пользователя
Jen
Проффи
 
Сообщений: 997
Зарегистрирован: 08 май 2008, 13:23
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение Bagira » 29 мар 2010, 11:20

Я по строке 03011 отражаю только ремонт собственных ос а в целях налогообложения согласно установленного лимита
а по стоке 03034 только ремонт ОС арендованных
а по строке 03012 отражается износ.....(без сумм ремонта)
Аватар пользователя
Bagira
Бакалавр
 
Сообщений: 119
Зарегистрирован: 15 авг 2008, 21:30
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение Jen » 29 мар 2010, 11:45

спасибо Bagira :)
я это тоже уже поняла :oops: видно совсем затуркалась :cry: уже хотела вопрос убрать #-o
Аватар пользователя
Jen
Проффи
 
Сообщений: 997
Зарегистрирован: 08 май 2008, 13:23
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Износ в НЦ в НКО и ЖСК

Сообщение AFEX » 06 апр 2010, 08:32

я думаю что в гни не стали напрягать извилины и сказали что надо всем юрикам, хотя юрики разные бывают
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8176
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 106 раз.
Поблагодарили: 841 раз.

Изменения Положения об износе - неправильный перевод?

Сообщение Accountant » 01 окт 2010, 13:05

14.09.2010 внесены изменения в Положение о порядке учета и начисления износа основных средств в целях налогообложения. Пункт 10 абзац третий дополнили словами "care se trece în cont":

Valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include toate cheltuielile şi plata dobînzilor aferente acestor mijloace pentru întreaga perioadă de pînă la punerea lor în exploatare, impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, achitate sau care urmează a fi achitate de către subiecţii impozabili, înregistraţi ca subiecţi privind TVA care se trece în cont.

Почему на русском - который зачисляется на счет?

Стоимость основных средств, относящихся к собственности, созданной своими силами, включает все расходы и выплаты процентных начислений по ним за весь период до начала их эксплуатации, налоги (пошлины) и сборы, за исключением налога на добавленную стоимость, уплаченного или подлежащего уплате субъектами налогообложения, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС, который зачисляется на счет.
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Изменения Положения об износе - неправильный перевод?

Сообщение Binaun » 01 окт 2010, 13:41

Если вопрос о переводе, надо подходить с точки зрения лингвистики и семантики. ;-)
", который зачисляется на счет" - есть предположения кого и на какой счёт можно зачислить?
"subiecţi privind TVA care se trece în cont" - есть предположения какие subiecţi и в какой счёт проходят?
На лучшее - можно надеяться. Но готовиться лучше к худшему.
Жизнь - страшная штука. Ещё никому не удалось уйти от неё живым. Изображение
Аватар пользователя
Binaun
Гуру
 
Сообщений: 2209
Зарегистрирован: 15 июн 2010, 21:03
Откуда: Чисинау
Благодарил (а): 578 раз.
Поблагодарили: 543 раз.

Re: Изменения Положения об износе - неправильный перевод?

Сообщение svetuta » 01 окт 2010, 14:05

am impresia ca este o traducere mot-a-mot
daca in varianta romana "trecerea in cont a TVA" se refera la CF art.102
atunci varianta rusa ar trebui sa sune altfel
ca ex: "за исключением НДС,..., который подлежит зачёту"
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение Valentuna » 17 окт 2010, 18:11

По поводу износа ОС в налоговых целях. На балансе фирмы имеются ОС 4 и 5 категорий, автомобили и производственные станки. Для декларации пункт 03012 я рассчитываю стоимость износа всех ОС по 5 категории (перевожу в 5 категорию) и умножаю на 0,3 (30% износа в год). Правильно ли я делаю?
Valentuna
Эксперт
 
Сообщений: 1437
Зарегистрирован: 25 май 2009, 20:35
Благодарил (а): 883 раз.
Поблагодарили: 103 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение nina_123 » 17 окт 2010, 18:59

Valentuna писал(а):По поводу износа ОС в налоговых целях. На балансе фирмы имеются ОС 4 и 5 категорий, автомобили и производственные станки. Для декларации пункт 03012 я рассчитываю стоимость износа всех ОС по 5 категории (перевожу в 5 категорию) и умножаю на 0,3 (30% износа в год). Правильно ли я делаю?

В(5) Величина износа основных средств, подлежащая вычету, определяется путем умножения стоимостного базиса основных средств на конец отчетного периода, относящихся к какой-либо категории собственности, на соответствующую норму износа, предусмотренную частью (8). Стоимостный базис основных средств на конец отчетного периода определяется как стоимость основных средств на начало отчетного периода, увеличенная на стоимость вновь приобретенных основных средств и на сумму корректировок и уменьшенная на сумму от их реализации или на сумму скорректированного стоимостного базиса при ином выбытии. Стоимость основных средств на начало отчетного периода, относящихся к соответствующей категории собственности, определяется как разница между стоимостным базисом основных средств на конец предыдущего отчетного периода и суммой начисленного износа за предыдущий отчетный период.
То есть если вы делаете так ((пятую кат. умножаете 30%) + (четвертую категорию умножаете на 20%)) то правильно
nina_123
Бакалавр
 
Сообщений: 148
Зарегистрирован: 25 июн 2009, 15:16
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 22 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение lgrecu » 19 окт 2010, 12:56

Подскажите пожалуста: "с какого месяца начисляется износ основных средств на вновь принятые основные средства? и с какого месяца прекращается начисление износа при списании основных средств раньше срока? и В каком нормативном документе это написано?"
lgrecu
Новичок
 
Сообщений: 23
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 08:42
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение svetuta » 19 окт 2010, 12:57

lgrecu писал(а):В каком нормативном документе это написано?"

НСБУ 16 и комментарии к нему
Аватар пользователя
svetuta
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 5854
Зарегистрирован: 09 ноя 2009, 17:28
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 537 раз.
Поблагодарили: 1140 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение pufa » 22 янв 2011, 18:52

prin HGRM nr. 801 din 06.09.2010 au fost operate modificări şi completări în HG nr. 289 din 14 martie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidenta şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale” ce tin in special de intrebarea legata de automobilul valoarea caruia depaseste 200000 lei. Exemplul 91. dat in acest regulament desfasoara situatia in care rezultatul financiar de la vinderea automobilului este pozitiv. Intrebarea e cum sa procedez in cazul cind automobilul este vindut la un pret mai mic decit valoarea de bilant a acestuia??????
pufa
Бакалавр
 
Сообщений: 152
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 02:14
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение Artur Morarenco » 23 янв 2011, 02:53

Conform Regulamentului. :D
Если при заполнении строки декларации "к уплате" столбцы вам кажутся слишком узкими - самое время посетить курсы повышения квалификации.
Аватар пользователя
Artur Morarenco
Проффи
 
Сообщений: 911
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:13
Откуда: Dubasari
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

Re: Опять износ ОС

Сообщение pufa » 23 янв 2011, 13:21

Conform regulamentului, adica in colonia 14 din Registru de evidenta a mf pe categorii nu se va indica mijloacele obtinute de la comercializarea automobilului ci Valoarea rămasă a autoturismului, determinată conform tabelului 101.????? iar in declaratie corectam rezultatul în scopuri fiscale de la realizarea autoturismului cu rezultatul constatat în contabilitate in rindul 03020????? Corect sau nu.
pufa
Бакалавр
 
Сообщений: 152
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 02:14
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

Пред.След.

Вернуться в Общие налоговые вопросы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8

Яндекс.Метрика