НДС при импорте и экспорте

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Сообщение Den » 02 фев 2008, 11:35

что самое интересное я только что заметил когда делаем оплату то в при формировании второго счета в платежном поручении, первые пять цифр код раздела и параграфа классификации доходов бюджета, так вот 11501 НДС это когда на территории РМ и 11502 НДС на импортируемые товары. И тоже самое в НК ст.115 п.1 на территории РМ и ст.115 п.2 импорт улуг и товаров.
Это не ответ на вопрос это просто факт который я только что заметил. :?
-Но мы же оскорбляли тебя, почему же ты не сердишься на нас?
- Вы - свободные люди, и то, что вы сделали, - ваше право. Я на это не реагирую. (Буда)
Аватар пользователя
Den
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4015
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 11:42
Откуда: Бельцы, Молдова.
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 483 раз.

Сообщение AFEX » 02 фев 2008, 12:05

Den писал(а):
светлана писал(а):
Еще один вопрос! Мы купили програмное обеспечение через интернет у нерезидента из Италии. Является ли это импортом услуги или импортом товара.
И надо ли платить НДС нам, неплательщикам, согласно ст. 94 (с)


Вот конкретный ответ на ваш вопрос
ст.111 Местом поставки услуг признается:
п.(е) место нахождения, а при отсутствии такового - место жительство или место пребывания получателя следующих услуг
4-абзац
- услуги предоставленные через электронные средства, относящиеся к уомпьютерам и связанной с ними деятельностью, .......

......Платите налог и сдаете декларацию вот и все.


просьба не путать товар с услугой, так как енто разные вещи, а в случае светланы был импортирован товар, а при импорте НА:

"Моментом наступления налогового обязательства по факту приобретения нематериальных активов из-за пределов Республики Молдова является дата их получения покупателем. По факту получения нематериального актива, субъект налогообложения обязан "произвести выписку счета-фактуры НДС - 2 и 3 копия и" (счас ентого нет - прим. AFEX) осуществить соответствующую запись в Регистре продаж, начислив НДС к уплате в бюджет, исходя из стоимости приобретенного нематериального актива. Уплата НДС по факту импорта нематериальных активов осуществляется в день наступления налогового обязательства, т.е. - в день получения их от покупателя.
а задекларировать нужно аналогично импорту услуг :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8173
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение РАИСА » 13 мар 2008, 16:18

Маркетинговые услуги в свете ст.111 НК ???? Спасибо!
РАИСА
Новичок
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 16:06
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение dimalion » 20 мар 2008, 17:25

а задекларировать нужно аналогично импорту услуг :mrgreen:[/quote]

подскажите где , как и какую сумму

к примеру я у Китайцев обучаюсь в Китае и плачу по инвойсу 200 долларов

место поставки - тоже не могу определиться с пунктом Е ст 111 импорт или не импорт услуг
Аватар пользователя
dimalion
Проффи
 
Сообщений: 943
Зарегистрирован: 11 янв 2008, 18:49
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 53 раз.

Сообщение dumbrik » 24 апр 2008, 10:17

Поднимаете декларацию и CMR , дата таможенной очистки является фактическим днем оказания услуги. У вас должен быть предварительный договор с компанией, которая осуществила вам перевозку, и подписанный с обеих сторон акт приема- сдачи выполненных работ, выписанный на день таможенной очистки ( фирмой-перевозчиком) .Вроде бы все.
Заранее спасибо!
dumbrik
Практик
 
Сообщений: 674
Зарегистрирован: 24 апр 2008, 09:55
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

НДС экспедиционная фирма

Сообщение dumbrik » 25 май 2008, 12:14

Фирма занимается экспедиторской(посреднической) деятельностью в системе межд ународных грузоперевозок, грузоперевозки облагаются нулевой ставкой НДС, а экспедиторские тоже? или есть какие-то законы, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!
dumbrik
Практик
 
Сообщений: 674
Зарегистрирован: 24 апр 2008, 09:55
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Сообщение Contabil » 25 май 2008, 19:15

ст.104 НК По нулевой ставке НДС облагаются следующие поставки:
а) товары,услуги на экспорт и все виды международных пассажирских и грузовых ( в том числе экспедиционных перевозок).........
Contabil
Ученик
 
Сообщений: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 18:04
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 8 раз.

Сообщение dumbrik » 25 май 2008, 20:00

да, но я не помню где видела, что НН выписываются на всю сумму по нулевой ставке, а в Декларации НДС указывается только комиссия, которая облагается 20% НДС. Если это так, то у меня ни одна декларация не правильная. Ужас!
dumbrik
Практик
 
Сообщений: 674
Зарегистрирован: 24 апр 2008, 09:55
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Сообщение AFEX » 26 май 2008, 08:31

да ужас, проста по 200 лей за декларацию, а если в течение 3-х дней платить штраф то скидка 50% :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8173
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение dumbrik » 26 май 2008, 13:44

Так вы так и не сказали, правильно ли явыписываю или нет
dumbrik
Практик
 
Сообщений: 674
Зарегистрирован: 24 апр 2008, 09:55
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 197 раз.
Поблагодарили: 17 раз.

Сообщение VeLena » 26 май 2008, 14:16

по экспедированию в межд.грузоперевозках НДС ставка 0 и в декларации по НДС заполняется строка 5, это точно я работаю в этой отрасли и почти каждый месяц прохожу проверки по возмещению НДС
VeLena
Ученик
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 10:58
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 26 май 2008, 14:19

выписываете правильно, а вот декларируете неправильно :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8173
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение AFEX » 26 май 2008, 14:20

Территориальные ГНИ

О налоговых накладных

Сообщение Главной государственной налоговой инспекции
при Министерстве финансов Республики Молдова
N (17-13-02/1-445)-6 от 9 февраля 2004 г.
(Monitorul Oficial, 5 марта 2004, nr.39-41, ч. III, ст. 93)

В связи с вступлением в силу с 12.06.03 Гражданского кодекса, а также
учитывая требования ст.117(1) НК, Главная государственная налоговая
инспекция доводит до сведения, что в письмо ГГНИ N (17.13.02/1-895)10 от
21.02.2002 г. вносятся отдельные дополнения.
Предпоследний абзац после пункта 3 дополняется текстом следующего
содержания:
"Поскольку предприятия, оказывающие услуги по экспедированию, в
заключенных с клиентами договорах предусматривают, что они обязуются
предпринять необходимые меры для обеспечения перевозки, а клиент берет на
себя обязательства уплатить за это оговоренную стоимость (комиссионное
вознаграждение), то облагаемой стоимостью у экспедитора в целях исчисления
НДС будет являться величина комиссионного вознаграждения, которое он
получит непосредственно за услугу по экпедированию.
Учитывая изложенное, предприятия, оказывающие услуги по
экспедированию, должны выписывать налоговые накладные своим клиентам с
указанием полной стоимости услуги по транспортировке и экспедированию в
установленном порядке, а в декларации по НДС, при отражении стоимости
поставок по нулевой ставке, должны указывать только сумму комиссионного
вознаграждения за услугу по экспедированию, к которой применяется ставка
НДС.
Данный порядок определения обязательств по НДС распространяется
исключительно на услуги по экспедированию.
В случае, если придприятие одновременно будет действовать в качестве
перевозчика и экспедитора, то отражение облагаемой стоимости в декларации
по НДС будет осуществляться в общем порядке, то есть в декларации должна
отражаться та сумма, которая указана в налоговых накладных".

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ
ИНСПЕКЦИИ Михай ПОП
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8173
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение VeLena » 26 май 2008, 14:20

и нн не выписывается, согласно статьи 117 часть(1), но многие выписывают. Хотя изначально обращалась к Ликому, когда не видела этого изминения и он ответил что хватит одного акта выполненных работ, я выписываю ттн, мне так легче
VeLena
Ученик
 
Сообщений: 50
Зарегистрирован: 05 мар 2008, 10:58
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение AFEX » 26 май 2008, 14:24

VeLena писал(а): .... я выписываю ттн, мне так легче


хотя правильнее нн (все ж таки облагаемые поставки) :mrgreen:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8173
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Пред.След.

Вернуться в Вклад в уставный капитал и НДС

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика