НН не отражена своевременно

Ошибки в бухгалтерском учете, налогообложении и др. Обсуждение допущенных в работе ошибок, способы и методы их исправления, последствия, санкции.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Ошибка 1. Не провели НН за 2006 год

Сообщение ERA » 21 ноя 2007, 23:34

Доброго дня!
Раз никто не хочет обсуждать НСБУ 8, будем писать про ошибки :) .

В учете не была отражена Налоговая накладная за декабрь 2006 года. Соответственно:
1) Не были оприходованы товары по этой НН;
2) Не была отражена задолженность поставщику по этой поставке;
3) Не был зачтен НДС;
4) НН не получила отражения в Декларации по НДС

Каковы возможные пути исправления данной ошибки?

Хорошего вам настроения, форумчане, и поменьше ошибок (своих и чужих)!
ERA
Аспирант
 
Сообщений: 338
Зарегистрирован: 19 ноя 2007, 15:02
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 23 раз.
Поблагодарили: 114 раз.

Сообщение AFEX » 22 ноя 2007, 14:02

по услугам я еще понимаю что не может быть учтена н.н., но по товарам :!: :?: :!: :?:

но не стану указывать на плохой уровень внутреннего контроля на Вашем предприятии (можно наложить дисциплинарные взыскания на ответственных за сделку и за учет)

Соберем документы:
это может быть:
- претензия поставщика
- инвентаризационные документы подтверждающие наличие ентого товара
- объяснительные ответственных лиц
- решение руководителя относительно оприходования по ентой накладной
- приказ о наложение дисциплинарных взысканий по ответсвенным лицам

Учитываем:
- бухгалтерская справка с

Дт 217
Дт 5342

Кт 521
и прилагаем н.н. выписанную в 12/2006 г.

- делаем запись в регистре покупок за последний незадекларируемый период (или в день выписки бух.справки)
- декларируем входной НДС по н.н. выписанной в 12/2006 г.в последний незадекларируемый период (или периодом в котором была отражена покупка на основании н.н. и бух.справки) и показываем енту н.н. в приложении к декларации
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Помогите исправить ошибку

Сообщение Katrin » 20 фев 2009, 16:13

В 2008 г был проведен возврат товара от покупателя в Торговля и склад, при выгрузке в 1 С бухгалтерия этот возврат не попал. Ошибка была замечена только сейчас. Что делать? Как исправить ошибку?
Аватар пользователя
Katrin
Ученик
 
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 11:23
Откуда: КИШИНЕВ
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Люга » 20 фев 2009, 16:30

Так 2008 еще не сдан :!:
А товар то есть на складе.
Конкретизируйте вопрос :?: :?: :?:
Опишите ситуацию и с НДС :!:
Короче конкретно и подробно
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение AFEX » 20 фев 2009, 16:39

Люга, +1

даже если ндс не попал в декларацию за декабрь то сделайте "ажустаре" с минусом по поставкам в январе и будет Вам счастье
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение Люга » 20 фев 2009, 16:41

А если не плательщики, то ваще не вижу проблемы
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение AFEX » 20 фев 2009, 16:52

Люга, маладест :wink:
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8171
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 11:33
Благодарил (а): 104 раз.
Поблагодарили: 840 раз.

Сообщение Katrin » 21 фев 2009, 17:23

Товар на складе есть. Баланс я уже сдала. Мы плательщики НДС. Обнаружила ошибку после сдачи баланса в результате сверки с покупателем.
AFEX писал(а):даже если ндс не попал в декларацию за декабрь то сделайте "ажустаре" с минусом по поставкам в январе и будет Вам счастье

При возврате у нас участвует счет расходов. Значит это влияет на фин результат. С этим как поступить?В декларации указать с этим возвратом, а корректировку дать через 331 в 2009г???? Какими док-тами обложить эту корректировку? Хваитит ли бух записки с пояснениями+ акт сверки с покупателем?

Заранее спасибки.
Аватар пользователя
Katrin
Ученик
 
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 11:23
Откуда: КИШИНЕВ
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Inna Gutol » 22 фев 2009, 09:29

А вы сходите ещё раз в статистику к куратору, с коробочкой конфет и баночкой кофе, обьясните ситуацию, заберите сданный балланс :egg и сдайте ещё раз :D , ведь сроки ещё не прошли.
Аватар пользователя
Inna Gutol
Бакалавр
 
Сообщений: 146
Зарегистрирован: 25 янв 2009, 12:44
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Tiana » 22 фев 2009, 09:37

Inna Gutol писал(а):с коробочкой конфет и баночкой кофе

и диктофончиком :mrgreen:
Смерть и налоги!
...если бы не много разных "бы", о которые мы расшибаем лбы...
Аватар пользователя
Tiana
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10843
Зарегистрирован: 08 ноя 2007, 17:49
Откуда: КиШ
Благодарил (а): 1352 раз.
Поблагодарили: 1895 раз.

Сообщение Люга » 22 фев 2009, 10:54

да какие проблемы с балансом, вы о чем.
Ну баланс и что :?:
Это же не Декларация, а для баланса существует 331 счет :!: :mrgreen:
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение Katrin » 22 фев 2009, 13:33

Люга писал(а):Это же не Декларация, а для баланса существует 331 счет

То есть считаете, что предложенный мной вариант исправления имеет право на жизнь?
Аватар пользователя
Katrin
Ученик
 
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 11:23
Откуда: КИШИНЕВ
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Люга » 23 фев 2009, 05:53

Да
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Сообщение Den » 24 фев 2009, 21:32

Katrin, любой вариант имеет право на жизнь даже Ваш. Т.е. товар фактически есть, а записи нет.
Делаете типа инвентаризацию, выявляете факт расхождения с данными бухгалтерского учета. Д-т 217 К-т 612 это на выявленные излишки товаров на складе. Не знаю надо посмотреть НДС считать или нет. :roll: Хотя наверное нужно посчитать чтобы вообще спокойно спать. Вот и все. :D
Как я и сказал каждый вариант имеет право на жизнь, этот я считаю тоже не плохой.
Аватар пользователя
Den
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4015
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 11:42
Откуда: Бельцы, Молдова.
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 483 раз.

Помогите начинающему бухгалтеру)

Сообщение Qwerty » 17 май 2011, 10:28

я нашла налоговую накладную двух месечной давности которую не занесла в 1С, соответственно при сдачах Деклараций по НДС она нигде не числится.Что теперь с ней сделать? занести все же тем числом которым она была выписана?? #-o
Некоторые люди так бедны, что всё, что у них есть, - это деньги.
Аватар пользователя
Qwerty
Практик
 
Сообщений: 784
Зарегистрирован: 16 май 2011, 12:02
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 213 раз.
Поблагодарили: 67 раз.

След.

Вернуться в ОШИБКИ. Как их избежать или исправить

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика