Qwerty писал(а):накладная с 26 марта на сумму 156 л, НДС был к начислению
Вы для, начала, просмотрите, по максимуму, все темы...потому, что действительно идёт дублирование, и "сам чёрт, потом ногу сломит" в поисках, прости Господи.
Накладную проводите апрелем,так как срок подачи декларации за апрель, до 31,05,2011, предварительно написав на накладной (получено 01,04,2011-подпись и печать). в декларации по НДС эту сумму необходимо отразить в корректировках. так как эта НН от поставщика, то увеличивается дебитовый НДС, значит за прошлый период ничего долачивать не надо и пени не будет.