Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Natalia79 писал(а):Добрый день! Помогите исправить ошибку. Не провела у себя в программе две е-фактуры. Одну за декабрь 2017 и другую за январь 2018. Отчеты по НДС сданы, баланс за 2017 год тоже. Как правильнее поступить в этой ситуации? Заранее спасибо.
Anjel писал(а):Natalia79 писал(а):Добрый день! Помогите исправить ошибку. Не провела у себя в программе две е-фактуры. Одну за декабрь 2017 и другую за январь 2018. Отчеты по НДС сданы, баланс за 2017 год тоже. Как правильнее поступить в этой ситуации? Заранее спасибо.
Если накладные на приход - провести найденную накладную за декабрь датой нахождения в 2018 г и использовать счет 331. Корректировки прошлых периодов.
И то...смотря какая накладная. На что.
Накладную за январь провести правильной датой и пересдать отчет по НДС.
MariBuga писал(а):если е-фактуры выданные, ответ однозначный - пересдать, если полученные, то выбор за вами. Можно пересдать, а можно в корректировки поставить...
Natalia79 писал(а):А пересдать баланс можно только, если договориться с куратором?
Kat-3 писал(а):В конце года я делала сверку с нашими клиентами и обнаружила по одной фирме что одну накладную на поставку нашей продукции я "профукала"
Kat-3 писал(а):разве можно фактуру выписанную сентябрём отразить в приложении TVA LIV в октябре? Разве это не будет нарушением?
Accountant писал(а):Kat-3 писал(а):разве можно фактуру выписанную сентябрём отразить в приложении TVA LIV в октябре? Разве это не будет нарушением?
других вариантов нет
Вернуться в ОШИБКИ. Как их избежать или исправить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
|