Помогите пожалуйста разобраться!!!!!!!!
В 2009 году была налоговая проверка по НДС на возмещение за 2008 год. По результатам проверки выявилось, что мы запрашивали 37000 лей на возмещение, а налоговый орган установил, что нам возмещает только 36000 лей, т.к. неправильно была выписана фактура на возврат товара(вместо НН мы выписали ТТН). Так вот эта разница в 1000 лей была списана Д3312-К225(правильно ли?), а сейчас когд начали заполнять "Розовую Декларацию" выясняется, что прежде чем здать её за этот год необходимо исправить Декларацию за 2008 год в строке класс"Расходы", но как это сделать не имею представление, ведь 2008 год у нас также была и общая налоговая проверка и по Декларации тоже проверка за 2008 год уже проведена.Может стоит исправить баланс и снять эту 1000 лей со сч. 3312, но а куда её отнести, на какой счет и как это будет отражено в Декларации?Ведь по сути это же расходы 2008 года, а не 2009 года.Что делать и как быть не представляю!!!!Помогите кто чем может