Zanna, так Вы - Анна!
Не обижайтесь, я неправильно понял!
Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Дина писал(а):Это импорт услуг, НДС перечисляем в момент оплаты даже если это и аванс
Обратите внимание на подоходный еще ( если нет сертификата о резидентстве )
Сергей Темрин писал(а):И, вообще, прочтите статью Анны Закерничной "О применении НДС и подоходного налога при оказании услуг нерезидентом резиденту Республики Молдова" (Контабилитатя, 2015, №7).)
diancic82 писал(а):Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: Наша фирма перечислила деньги во Францию, за участия в выставке во Франции в 2016 году. Это считается импорт или экспорт услуг. Если это импорт услуг, то я должна перечислить и сдать Декларацию по НДС когда мы перечисляли за выставку Заранее спасибо.
Nehao писал(а):diancic82
Все правильно: если красиво оформляете договор аренды, желательно в платежке указываете то же назначение платежа, то импорта нет. А если везде у вас участие в выставке, то имеете импорт. Тогда нужно заплатить НДС, который возьмете в зачет только в 2016 году, после участия в выставке.
Nehao писал(а): У кого какие мнения: можно ли взять в зачет НДС при оплате в аванс, до момента оказания услуги?
Nehao писал(а): Читаю статью Е.Борш в БНК 2012 №11 стр.31 (мнение аудитора, но всё-же):
Разрешается зачет НДС на импортируемые услуги, приобретенные субъектами налогообложения для осуществления налогооблагаемых поставок в процессе предпринимательской деятельности, только в случае уплаты в бюджет НДС по указанным услугам в соответствии с положениями статьи 115.
Таким образом, зачет НДС, уплаченного по импортируемым услугам, предприятие сможет осуществить только после получения документального подтверждения факта оказания самой услуги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
|