Добрый день, коллеги!
Такая вот ситуация :
Нерезидент выписал резиденту маркетинговые услуги. Услуги, де факто, были предоставлены 2-ум контрагентам (резиденту РМ и нерезиденту из Болгарии = "сёстры").
Резидент рефактурирует 50% стоимости услуг своей "сестре" из Болгарии, дабы правильно учесть затраты.
Таким образом резидент РМ учитывает только свою часть затрат и "сестра" свою.
Поставщик не может выписать услуги отдельно каждой "сестре".
Что получает резидент РМ (неплательщик НДС) ? :
1) платит НДС на импорт услуг - 20% от всей стоимости услуг...
2) рефактурирует услугу "сестре" с НДС или без ? по сути экспорта нет...но и НДС уплаченный на импорт терять не хочется...
с другой стороны...если это рефактурирование то сумма должна быть в точности как сумма полученная от поставщика (50%) ?
любое ваше мнение ВАЖНО!
Если у кого-то есть опыт, поделитесь плиз как лучше оформить такую операцию..