Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Василиса писал(а):Под "и т.д." рефактурирование услуг тоже не подходит, т.к. речь идёт о транспортировке активов
diman писал(а):Если Неплательщик НДС осуществляет поставку товара Плательщику НДС, он выписывает (по новым правилам) налоговую накладную,
но без НДС. Для Неплательщика это поставка, поэтому Livrare (здесь вроде тоже все ясно).
Вопрос: Попадет ли эта накладная у Плательщика: 1) в декларацию по НДС (саму декларацию)
и 2) в приложение TVA FACT?
согласно инструкции, вроде бы в TVA FACT должна попасть.
Anton писал(а):в графе ставка НДС - многие будут писать FARA TVA ?
InJen писал(а):Кстати, это всё сделано для контроля продаж неплательщиков, чтоб, когда они дойдут до 600000, и если не зарегистируются как плательщики НДС, то налоговая "придёт к вам". Об этом сказал Ставинский на семинаре ....
Nehao писал(а): Никакой личной жизни...
InJen писал(а):Кстати, это всё (включение НН полученных от неплательщиков НДС в приложение НДС) сделано для контроля продаж неплательщиков, чтоб, когда они дойдут до 600000, и если не зарегистируются как плательщики НДС, то налоговая "придёт к вам". Об этом сказал Ставинский на семинаре .... И, кстати, эти накладные в регистр покупок не включаются, только в приложение НДС.
InJen писал(а): И, кстати, эти накладные в регистр покупок не включаются, только в приложение НДС.
ttv писал(а):InJen писал(а): И, кстати, эти накладные в регистр покупок не включаются, только в приложение НДС.
Почему не вкл в рег/покупок ? Это не покупка ? Не НН ?
InJen писал(а):Ставинский сказал что включать не надо, по этому поводу должно быть (или будет) разьяснение в ОБНП.
Птица писал(а):В Приложение №1 не вносится накладная, полученная от предприятия “М”, так как она не является налоговой накладной !!!!
А чем она является ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
|