Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix
Lena69 писал(а):Доброго дня! подскажите пожалуйста! У меня есть ТТН полученные в 2005 году.Я могу их использовать после 28 октября 2017 года?
Lena69 писал(а):Vicusea В приказе 2010 был пункт о использовании старых ТТН до полного израсходования.
kiparis писал(а):1.Пересдать НДС за январь, включив эти 3 НН .
Для второго варианта у Вас нет оснований.
По третьему даже если Вы снимите НДС с зачета, все равно НН должны попасть в приложение по НДС и в регистр покупок, по любому перепечатывать придется.
Kat-3 писал(а):kiparis писал(а):1.Пересдать НДС за январь, включив эти 3 НН .
Для второго варианта у Вас нет оснований.
По третьему даже если Вы снимите НДС с зачета, все равно НН должны попасть в приложение по НДС и в регистр покупок, по любому перепечатывать придется.
Интересно а по чему по второму варианту нет основании? Ведь в приложении четко указано дата получения фактуры...а если есть заветный НДС то и проблемы не вижу...при контроле они все равно сами все пересчитат и всё...Я например всегда так делаю..."от перемены мест слагаемых сумма не меняется"
Belka писал(а):3.Оприходовать НН январём , без зачёта НДС. Этот выход мне нравиться больше всех.
Belka писал(а):2.Оприходовать НН датой получения, ну допустим не мартом , а февралём. Взять НДС к зачёту в феврале, указать её в декларации НДС и ждать следующего косяка со стороны директора.
Anjel писал(а):Belka писал(а):2.Оприходовать НН датой получения, ну допустим не мартом , а февралём. Взять НДС к зачёту в феврале, указать её в декларации НДС и ждать следующего косяка со стороны директора.
Все согласно кодекса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
|